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文本内容:
编号质量风险管理规程颁发部门SMP-质-管-007-00质量管理部门版本复印份数一版页数生效日期4编订人审核人批准人编订日期2010-5-21审核日期批准日期目的规定了公司质量目标管理规程范围适用于各级人员及各职能部门编订依据GMP、公司要求责任人总经理、企业负责人、质量管理部门负责人、质量受权人、生产管理部门负责人发送单位质量管理部门、生产管理部门、营销管理部门、行政管理部门、档案室1目的风险管理制度是指与药物警戒相关的所有活动与干预措施,主要用于识别、描述、预防与药品相关的风险,并对所采取的干预措施的有效性予以评价设定“风险管理制度”的主要目的在于,针对某一具体药品或某一类药品,无论对单个病人还是目标人群,最大限度地确保其效益大于风险2范围本程序适用于公司生产管理和质量管理3职责
3.1公司总经理和企业负责人负责协调社会对药品质量的期望和可支配资源的矛盾;
3.2质量管理部负责组织审核在产品生命周期内对其质量风险进行评估、控制、信息交流和回顾评审的系统化过程;
3.3质量授权人和质量保证科负责质量风险管理计划的起草、监督实施和考核;
3.4质量保证科负责质量风险实施过程的监测;
3.5生产部负责确保产品质量风险最小化措施的有效实施;
4、内容
4.1质量风险管理
4.
1.1质量风险管理流程启动质量风险管理过程
4.
1.2风险识别
4.
1.
2.1对在生产过程中出现的偏差、异常现象统计汇总,包括法定检查、内外审计各类偏差;
4.
1.
2.2对在检测化验中发现的问题分别统计汇总,包括稳定性考察;
4.
1.
2.3对上市产品的投诉分别统计汇总,包括投诉;
4.
1.
2.4PQR和其他信息;
4.
1.
2.4逐一识别其潜在的质量危害,它关注“什么可能会出现问题”,以及可能的后果进行以下评估
4.
1.3风险分析
4.
1.
3.1通过分析生产过程的各种潜在缺陷模式以判断其对产品可能会出现的后果;
4.
1.
3.2分别对已识别产品质量问题危害性予以估计;
4.
1.
3.3针对性地用定性或定量方法进行分析,描述其质量危害发生的可能性和严重性;
4.
1.4风险评价
4.
1.
4.1对每个质量危害问题,对应找出相应的理论标准或实践范例;
4.
1.
4.2根据给定的风险标准对所识别、分析的风险进行比较、判别
4.
1.
4.3按程序作出风险评估
4.
1.5风险控制
4.
1.
5.1找到将风险降低到可接受的水平;
4.
1.
5.2确定在利益、质量风险和资源之间的平衡点;
4.
1.
5.3采取降低或消除质量风险的风险控制措施;
4.
1.
5.
3.1非正式工具-以经验和企业内部SOP为基础,被实践证明行之有效,如质量审计、投诉处理产品质量趋势分析;
4.
1.
5.
3.2正式管理工具-在足够数量的基础数据支持下,可定量或半定量地进行风险控制
4.
1.6定风险管理计划
4.
1.
6.1风险管理过程的结果
4.
1.
6.2风险管理计划;
4.
1.
6.3风险控制措施;
4.
1.
6.4风险管理过程;
4.
1.
6.5结记录结果
4.
1.7回顾风险管理过程
4.
1.
7.1对质量风险管理的过程进行监测,并定期对其进行回顾评审的过程;
4.
1.
7.2定期对其进行回顾评审的过程;
4.
1.
7.3在控制已确认质量风险时是否会导致新的质量风险?
4.2质量风险管理的应用
4.
2.1建立质量管理体系
4.
2.
1.1文件;
4.
2.
1.2培训;
4.
2.
1.3质量缺陷;
4.
2.
1.4产品质量回顾;
4.
2.
1.5变更控制;
4.
2.
1.6持续改进/CAPA;
4.
2.2建立监管保证体系;
4.
2.3建立研发保证体系;
4.
2.4建立设备和设施保证体系;
4.
2.5建立物料管理保证体系;
4.
2.6建立生产及其计划保证体系;
4.
2.7建立实验室管理和稳定性研究保证体系;
4.
2.8建立包装材料和标签保证体系;
4.
2.9建立各工艺关键控制点相应的质量保证体系,如无菌保证体系(无菌保证工艺、无菌保证管理体系)
4.3质量风险管理举例-川芎嗪注射液灭菌工艺风险评估
4.
3.1制定风险管理计划
4.
3.
1.1执行质量风险管理的应用要求;
4.
3.
1.2结合实际情况按需要制定相应的风险工作计划;
4.
3.
1.3制定严格的日常监管计划;
4.
3.2风险识别灭菌工艺100℃,F0﹤8;
4.
3.3风险分析风险因素为灭菌程序的F0值偏低;
4.
3.4风险评价缺陷后果为灭菌不彻底;
4.
3.5风险控制
4.
3.
5.1稀配增加除菌循环过滤;
4.
3.
5.2灌封前增加除菌过滤(
0.22μm);
4.
3.
5.3保证灭菌釜热均匀性好,多点温度控制,防止二次污染;
4.
3.
5.4温度探头每6月校验一次,每年再验证热穿透;
4.
3.
5.5每3个月热交换器检漏;
4.
3.
5.6每天监测灭菌冷却水;
4.
3.
5.7充分的验证,微生物挑战试验体现最差条件;
4.
3.
5.8严格的日常管理
4.
3.6回顾风险管理过程
4.
3.
6.1对质量风险管理的过程进行监测,并定期对其进行风险回顾评审;
4.
3.
6.2通过年度产品质量回顾PQR,评估产品质量风险水平是否可接受,是否需要特定的CAPA;
4.
3.
6.3生产企业专人撰写,企业QP和MT批准,上级QM批准质量风险信息交流质量风险管理工具不接受风险控制风险评估风险评价风险分析风险识别风险接受风险降低质量风险管理过程的结果风险回顾回顾风险管理过程。