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文本内容:
质量管理部质量风险评估实施方案目录第一部分人员及概述第二部分风险评估第一部分质量管理部风险评估人员及概述
一、人员公司风险评估小组成员组长姓名职务/职称部门质量副总经理公司领导成员常务副总公司领导业务副总公司领导质量管理部经理质量管理部储运部经理储运部质量管理部风险评估小组成员组长姓名职务/职称部门质量管理部经理质量管理部成员质量管理员质量管理部验收员质量管理部验收员质量管理部养护员质量管理部
二、概述质量管理部是整个公司质量管理工作的核心,工作的内容与公司经营的药品质量好坏存在着直接或间接的联系新版GSP引入了质量风险管理,企业可通过前瞻或回顾的方式对潜在的或已发生的风险点进行风险评估,根据风险的等级采取相应的控制措施,确保企业药品经营和用药者的安全在风险评估的过程中,应将质量风险管理理念贯穿于质量方针、规章、操作规程中,通过对质量风险的评估(包括风险的识别、分析和评价)、控制、沟通和审核的系统方法,对质量管理部的风险进行控制性管理第二部分质量管理部风险评估目录
1.目的3页
2.范围3页
3.职责3页
4.风险分析4页
5.风险评估内容8页
1.目的对质量管理部每种风险可能产生问题的严重度(S)、危害发生的可能性(P)以及对危害的可识别性(N)进行估计在某一风险水平不可接受时,提出降低风险预见的控制措施,以期将剩余风险降低到可以接受的水平
2.范围本次风险评估适用于质量管理部风险评估的实施
3.职责小组成员职位职责组长质量副总经理评估过程总体协调,评估报告的签署成员质量管理部经理负责评估过程实施,风险控制的措施的制定与实施,风险回顾与评价成员质量管理员负责评估过程的具体实施和文件的起草成员验收员负责本部门的风险识别,参与风险评价、风险控制、风险降低成员验收员负责本部门的风险识别,参与风险评价、风险控制、风险降低成员养护员负责本部门的风险识别,参与风险评价、风险控制、风险降低
4.风险分析
4.1风险管理的程序
4.2风险等级与风险矩阵
4.
2.1风险等级(定性)等级严重性风险发生可能性发现风险可能性可识别性发生质量风险后对药品经营质量管理的影响程度发生偏差或缺陷等风险的可能性风险发生及有发生趋势时发现的可能性高对关键质量属性有影响,必须严格控制才能保证质量,参数偏离范围为关键性偏差操作范围接近于设计空间,或参数范围比较窄,参数本身较难控制正常情况下也可能会偏离范围风险发生及有发生趋势时可以立即被发现中对关键质量属性可能有影响不严格控制会出现重大偏差操作范围接近于设计空间,或参数范围比较宽,参数本身比较容易控制异常情况下才会偏离范围风险发生后稍后才能被发现低对关键质量属性影响很小,参数偏离范围为小偏差或微小偏差操作范围远比设计空间范围窄,或参数范围比较宽,紧急情况下才会偏离设计空间风险发生很久后才能被发现
4.
2.2严重性和可能性矩阵(风险等级)
4.
2.3风险可识别性和内在关键性矩阵(风险优先级和关键性判断)
4.
2.4矩阵图说明
4.
2.
4.1风险发生严重性等级分为高、中、低三级高对关键质量属性有影响,必须严格控制才能保证质量,参数偏离范围为关键性偏差中对关键质量属性可能有影响,不严格控制会出现重大偏差低对关键质量属性影响很小,参数偏离范围为小偏差或微小偏差
4.
2.
4.2风险发生及有发生趋势时发现的可能性,等级分为高、中、低高风险发生及有发生趋势时,可以立即被发现中风险发生后稍后才能被发现低风险发生很久后才能被发现
4.3总体风险值(定量)
4.
3.1严重程度S主要针对发生质量风险后对药品经营质量管理的影响程度严重程度分为四个等级严重程度S描述关键4直接影响药品的外在或内在质量,此风险可导致产品不能使用;直接影响GSP原则,危害药品经营质量管理高3直接影响药品经营质量数据的可靠性、完整性或可跟踪性;不符合GSP原则,可能引起检查或内审过程中产生不符合项中2尽管不存在对药品经营质量管理的相关影响,但仍间接影响药品经营质量数据的可靠性、完整性或可跟踪性;此风险可能造成资源的极度浪费或对企业形象产生较坏影响低1尽管此类风险不对药品经营质量管理产生最终影响,但对药品经营质量数据的可靠性、完整性或可跟踪性仍产生较小影响
4.
3.2可能性程度P测定风险产生的可能性;为建立统一基线,建立以下等级可能性P描述极高4极易发生高3偶尔发生中2很少发生低1发生可能性极低
4.
3.3可识别性D在潜在风险造成危害前,发现被识别的可能性,定义如下可识别性D描述极低4不存在能够识别到错误的机制低3通过周期性手动控制可检查识别到错误中2通过日常监督检查可检查识别到错误高1系统可控,出现错误可自动识别、控制和拦截
4.
3.4说明RPN(风险优先系数)计算将各不同因素相乘;严重程度、可能性及可检测性,可获得风险系数RPN=S×P×DRPN=严重程度S×可能性P×可检测性D高风险水平RPN16或严重程度=4,此为不可接受风险必须尽快采用控制措施,通过提高可识别性及降低风险产生的可能性来降低最终风险水平验证应先集中于确认已采用控制措施且持续执行严重程度为4时,导致的高风险水平,必须将其降低至RPN最大等于8中等风险水平16≥RPN≥8,此风险要求采用控制措施,通过提高可识别性及(或)降低风险产生的可能性来降低最终风险水平所采用的措施可以是规程或技术措施,但均应经过验证低风险水平RPN<8此风险水平为可接受,无需采用额外的控制措施
4.4风险评估
4.
4.1风险识别收集识别风险的信息(包括历史数据、理论分析、成型的意见,以及影响决策的一些利害关系等)对药品经营质量管理各系统环节及仓储设施设备进行分析,识别潜在风险控制点
4.
4.2风险分析对风险的严重程度,发生的可能性及可识别性进行定性和定量分析
4.5风险控制
4.
5.1风险控制实施的标准符合《药品经营质量管理规范(现行版)》,《药品流通质量风险管理制度》
4.
5.2风险降低拟定采用的控制方法
5.风险评估内容
5.1质量管理体系
5.2机构和质量管理职责
5.3校准与验证
5.4验收与养护
5.5计算机系统风险等级高中风险发生可能性严重性低中高高低中高低低中低中高内在关键性高中风险发生可能性严重性低非关键潜在关键非关键潜在潜在非关键非关键潜在低中高风险优先级高中发现风险的可能性风险等级低低低中低中高中高高低中高最终关键性关键潜在发现风险的可能性内在关键性非关键非关键非关键关键非关键非关键关键非关键关键关键低中高。