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公立医院预算管理系统公立医院预算管理系统公立医院预算管理系统(9cloudsbudget__nagementV
1.0)操作手册成都九重云软件有限公司2015年1月目录TOC\o1-4\h\z\u第一章预算系统概述1第二章系统__与登陆2第三章基础设置2第1节基础定义
31.1系统参数设置
31.2角色权限
41.3单位设置管理
41.4医院科室管理
41.5操作人员
51.6预算类型
61.7预算科目
61.8会计科目7第2节关系定义
82.1预算科目对应关系设置
82.2项目对应会计科目设置
92.3经济分类与会计科目设置10第3节核销选项设置
113.1核销选项设置
113.2科室对应关系设置
113.
2.1与成本系统可使用关系设置
123.
2.2与财务软件系统科室关系设置
123.3预算科目对应关系设置
133.
3.1与成本系统成本项目关系设置
133.
3.2与财务软件系统科目关系设置
143.
3.3预算科目与成本收费类别关系设置
153.
3.4预算科目与成本项目关系设置
153.4核销科室设置16第4节预算系统设置
164.1预算启用年度设置
164.2预算编制方案设置16第5节基础数据计算20第四章数据交换21第1节数据交换21第2节选项设置21第3节编制数据导入22第五章收入预算22第1节事业计划
231.1科室年度计划
231.2科室月份计划
241.3单位年度计划
251.4单位月份计划
251.5单位计划查询
261.6科室费用标准维护26第2节预算方案设置
272.1历史数据维护
272.
1.1科室计划数据维护
272.
1.2科室收入数据维护
282.2预算方案设置
282.
2.1预算方案定义
292.
2.2预算模板授权设置
302.3预算比例设置
312.
3.1科室计划增长比例
312.
3.2科室预算增长比例
312.4预算分解设置
322.
4.1科室年度计划-科室月份计划
322.
4.2科室年度预算-科室月份预算33第3节收入预算编制
343.1科室年度收入编制
343.2科室月份收入编制
353.3单位年度收入预算
363.4单位月份收入预算36第4节预算查询
374.1单位收入预算查询
374.2科室收入预算查询
374.3收入预算统计37第5节预算调整
385.1科室年度计划调整
385.2科室月份计划调整
385.3科室年度收入调整
395.4科室月份收入调整
395.5科目数据分解40第6节收入预算执行核销
406.1预算执行数据维护
406.2执行数据汇总查询41第六章支出预算42第1节预算方案设置
421.1增长比例设置
421.2预算分解设置
431.3职能科室设置
431.4历史数据维护44第2节支出预算编制
442.1职能科室年度支出编制
442.2业务科室年度支出编制
452.3业务科室月份支出编制
462.4职能科室月份支出编制
462.5单位月份支出
472.6单位年度支出47第3节预算调整
483.1单位年度支出
483.2业务科室年度支出调整
493.3业务科室月份支出调整
503.4职能科室年度支出调整
503.5职能科室月份支出调整
513.6科目数据分解51第4节预算执行
514.1支出执行数据
524.2支出执行数据汇总
524.3科室支出执行汇总53第七章审查平衡54第1节计划审查平衡
541.1职能科室审查
541.2单位审查平衡54第2节收支预算审查平衡
552.1职能科室审查
552.2预算审查平衡
552.3科目数据分解55第八章预算执行与监控56第1节期末数据处理
561.1项目年度结转
561.2项目结转调整56第2节计划执行核销
572.1计划执行数据维护
572.2计划执行数据汇总57第3节计划执行分析
583.1单位计划执行分析
583.2科室计划执行分析
583.3单位计划执行期间分析
583.4科室计划执行期间分析59第4节收支预算执行分析
594.1单位预算执行分析
594.2科室预算执行分析
594.3单位预算累计执行分析
594.4科目收支预算执行总表60第5节预算执行期间分析60第6节预算执行报表查看60第九章预算综合分析62第1节计划执行分析
621.1科室指标统计分析
621.2科室趋势统计分析
621.3指标趋势统计分析
631.4单位计划执行期间分析
631.5科室计划执行期间分析63第2节收支预算分析
632.1科室科目统计分析
632.2科室趋势统计分析
632.3科目趋势统计分析64第3节支出预算查询
643.1科目支出查询
643.2科室支出查询64第1章预算系统概述有预则立,无预则废预算,尤其是行政事业单位的预算,随国家行政事业单位体制机制__,会越来越重要公立医院预算管理系统,以医院业务为基础,紧密围绕医院战略发展目标,面向基层责任单元,帮助医院进行全面、科学、精细、灵活的预算管理,是国内专门针对于医院经济管理特点研制__的医院预算软件产品预算软件操作简便,内容丰富,从管理内容上看,涵盖了收支业务项目;从管理角度上看,实现对预算的编制、执行、监控、分析、反馈、决策等环节的全面控制依托九重云HRP平台,实现医院预算管理信息系统和财务系统、物资系统、HIS系统等数据共享;帮助医院加强各项支出的事前控制、事中监控、事后分析,充分体现了预算管理在医院宏观和微观经济管理中的前瞻和战略地位第2章系统__与登陆九重云软件__简便,登陆是纯B/S系统登陆,有个IP地址,如果是单据版,就输入本地地址http://localhost:1230/ys/framework/loginpage.do就可以用户登陆界面如下,输入用户名,__,验证码就进入系统第3章基础设置基础设置是预算管理模块运行的基础有关系统参数设置、定时任务、科室部门、员工、权限等预算管理的前提信息都在这里进行设置第1节基础定义
1.1系统参数设置系统参数设置定义,主要是对系统的整体安全性,方面的设置,包括口令,__允许输入错误次数,附件路径存放地址等设置定义
1.2角色权限对九重云预算软件系统有哪些角色允许操作这个系统的管理一般有系统___角色,预算人员、执行人员,报表人员角色等后面的操作人员至少需要一个角色,也可以多个角色如果一个医院只有人操作九重云预算系统,则可以拥有所有角色
1.3单位设置管理这套预算软件,可以是一个单体的医院使用,也可以集团化医院使用,有多__机构的概念这样,一个大型的集团化医院,就可以拥有多个医院、或者院区
1.4医院科室管理对医院科室进行初始化设置定义,为科室预算、按科室出相应的预算编制、预算执行、预算分析进行基础定义预算科室是指医院参与预算管理的责任单元定义预算科室是进行预算编制的首要基础工作,其设置关系到预算管理的范围和精确程度预算科室又分为职能科室和业务科室两类职能科室是指医院的职能管理部门,不参与直接的医疗业务,某个职能科室可能管理一些业务科室的某方面的事务(如设备科对医疗设备进行统一管理)业务科室则是和医疗业务有关的科室对预算科室出职能、业务的分类对支出预算的编制有重要的影响通过设置职能科室和业务科室对于某一预算科目的对应关系,可实现职能科室预算和业务科室预算的互相生成如果预算编制到职能科室,可按历史比例自动分解到业务科室,如果预算编制到业务科室,可以汇总得到职能科室预算对于自下而上的编制方式来说,可以选择预算编制的入口是职能科室还是业务科室
1.5操作人员是具体要登陆九重云预算管理软件的人员,一个人员可以有多个角色操作人员的口令等的设置定义
1.6预算类型设置预算项目类型预算方案等的定义
1.7预算科目【业务描述】预算科目分为收入科目和支出科目两大部分,是医院预算收支项目的总分类和明细分类预算科目是预算管理的重要前提,是预算编制、调整、执行、分析的基础预算科目设置的层次直接影响预算管理的深度和准确度【功能描述】根据医院的管理要求,设置预算科目,实现对预算科目的维护与管理包括查询、自定义添加、批量添加、修改、删除功能其中,自定义添加功能逐条添加科目,可以和会计科目一致,也可以是自行设置的科目,批量添加功能则可由会计科目直接批量生成预算科目,操作很方便【操作步骤】自定义添加__【自定义添加】按钮,弹出录入界面;录入科目编码、科目类别,这两项为必输项(背景色为黄色及绿色的项均为必输项);其中科目编码的设置必须遵循科目编码规则;__【保存】按钮,保存该科目批量添加__【批量添加】按钮,弹出录入界面;选择“年度”和“科目类别”,__【查询】;此查询结果为在“第三章
1.2会计科目”中定义好的会计科目,在结果列表中勾选需要的科目,__【确定】,出现保存成功对话框修改__预算科目编码链接,弹出科目编辑界面;进行相应编辑,__【保存】,修改完成删除勾选要删除预算科目前面的复选框(可多选),__【删除】按钮;若该科目未被引用,系统弹出确认删除的提示框,__【确定】,完成删除科目,若该科目已经被引用,则不允许删除查询输入查询条件中的一个或多个条件;__【查询】按钮,显示满足条件的预算科目;不输入任何条件,直接__【查询】,表示查询出全部预算科目信息
1.8会计科目【功能描述】本软件依据《医院会计制度》已预置“医院会计科目”体系,在建立帐套时可以直接引用,用户一般只需在本界面维护相关明细科目即可功能包括添加、修改、删除、查询、导入、打印会计科目,计划指标定义【业务描述】计划指标是医院根据上级主管单位下达的事业计划,结合自身的经营情况以及医疗市场状况,对自身所作的一系列工作计划根据设置的计划指标,医院可以编制事业计划,并由此生成收入预算【功能描述】根据医院的管理要求,设置计划指标,实现对预算指标的维护与管理包括查询、添加、修改、删除功能【操作步骤】添加在页面编辑框内,通过回车键切换,输入各项信息,光标移开即自动保存〖关键信息项说明〗数据类型可设置为“状态值”和“可累加”两种类型,状态值即数值不会发生变化,而可累加是指在计划编制的过程中,会随设置条件发生变化的值(比如可按比例系数增长,或者由科室汇总生成全院的计划指标)修改操作同“添加”,光标点中要修改的项目直接修改,移开即自动保存删除勾选要删除的计划指标前的复选框(可多选),__【删除】按钮;若该指标未被引用,系统弹出确认删除的提示框,__【确定】,完成删除科目,若该指标已经被引用,则不允许删除查询输入查询条件中的一个或多个条件;__【查询】按钮,显示满足条件的计划指标;不输入任何条件,直接__【查询】,表示查询出全部计划指标信息第2节关系定义【业务描述】医院的收支预算、项目预算、部门预算等各类预算有一定的关联性,此处可以定义会计科目和预算科目,会计科目和预算项目,以及会计科目和经济分类的对应关系,方便各类预算的编制、查询等功能
2.1预算科目对应关系设置【操作步骤】添加__“预算科目名称”列的空白处,出现预算科目列表框,选择预算科目,这时“预算科目编码”列也自动带出;__“会计科目名称”列的空白处,出现会计科目列表框,选择会计科目,这时“会计科目编码”列也自动带出;光标移开,即操作成功查询输入查询条件中的一个或多个条件;__【查询】按钮,显示满足条件的项目;不输入任何条件,直接__【查询】,查询出全部项目删除勾选要删除项目前面的复选框(可多选),__【删除】按钮导入__【导入】,弹出选择文件对话框;选择文件,__【打开】,确认完成操作
2.2项目对应会计科目设置【操作步骤】查询输入查询条件中的一个或多个条件;__【查询】按钮,显示满足条件的对应关系;不输入任何条件,直接__【查询】,查询出全部的项目及其对应关系添加__【查询】按钮,根据查询条件显示预算项目;对应每个项目,__“会计科目”列的空白处,出现会计科目下拉列表,选择会计科目,光标移开即保存〖说明〗预算项目需要首先在项目管理-项目预算编制中维护,操作参见“第九章第2节项目预算编制”打印查询出需要打印的数据;__【打印】即可
2.3经济分类与会计科目设置【操作步骤】查询输入查询条件中的一个或多个条件;__【查询】按钮,显示满足条件的对应关系;不输入任何条件,直接__【查询】,表示查询出全部的项目及其对应关系添加__【添加】按钮,弹出对话框;在“经济分类”的下拉列表框中选择需要设置的经济分类项目;在“预算科目类型”的下拉列表框中做选择,则页面中出现该类型的所有会计科目;勾选会计科目;__【保存】,即设置成功删除勾选需要删除的对应关系;__【删除】,完成操作____【__】,弹出选择年度对话框;__【__】,完成操作第3节核销选项设置
3.1核销选项设置【业务描述】对预算系统中需要核销的科目、指标等内容指定核销的来源、方法【操作步骤】添加__【添加】,弹出编辑对话框;选择“年度”、“核销项类型”,可选的类型有计划指标和会计科目,当选择某一类型后,页面__会随之显示该类型的指标,勾选中需要设置的指标;选择“数据来源类型”、“导入方式”,__【添加】,完成操作;__页面上“核销项类型”的链接可查看明细设置,如需修改则直接在此编辑并__【修改】查询输入查询条件中的一个或多个条件;__【查询】按钮,显示满足条件的项目;不输入任何条件,直接__【查询】,查询出全部项目删除勾选要删除项目前面的复选框(可多选),__【删除】按钮
3.2科室对应关系设置【业务描述】设置预算管理系统和成本系统、财务软件系统的科室对应关系,以实现预算数据的核销
3.
2.1与成本系统可使用关系设置【功能描述】设置预算科室和成本系统科室的对应关系,由于成本核算科室很可能比预算科室更细化,因此对于一个预算科室可能要多次设置【操作步骤】添加__【添加】,弹出编辑对话框;选择“科室名称”(即预算系统里的科室),成本系统中的“对应科室编码”、“对应科室名称”,数据来源类型选择“全成本核算”;__【保存】,完成操作查询输入查询条件中的一个或多个条件;__【查询】按钮,显示满足条件的项目;不输入任何条件,直接__【查询】,查询出全部项目删除勾选要删除项目前面的复选框(可多选),__【删除】按钮打印查询出需要打印的数据;__【打印】即可
3.
2.2与财务软件系统科室关系设置【功能描述】设置预算科室和财务软件系统科室的对应关系【操作步骤】添加在页面中直接编辑依次选择“科室编码”、“映射科室编码”、“来源类型”,完成操作查询输入查询条件中的一个或多个条件;__【查询】按钮,显示满足条件的项目;不输入任何条件,直接__【查询】,查询出全部项目删除勾选要删除项目前面的复选框(可多选),__【删除】按钮打印查询出需要打印的数据;__【打印】即可
3.3预算科目对应关系设置【业务描述】设置预算管理系统和成本系统、财务软件系统的预算科目对应关系,以实现预算数据的核销
3.
3.1与成本系统成本项目关系设置【功能描述】设置预算科室、预算科目和成本系统成本项目的对应关系,由于成本项目很可能比预算科目更细化,因此对于一个预算科目可能要多次设置另外由于成本项目是不区分医疗、药品和管理三类的,而预算科目可能做了区分,所以在对应的时候,要考虑对应科室的性质,如果预算科室性质是医疗的,就对应到411中,如果预算科室性质是药品类的,就对应到412,管理科室同上所述【操作步骤】添加__【添加】,弹出编辑对话框;输入各项信息,__【添加】,完成操作查询输入查询条件中的一个或多个条件;__【查询】按钮,显示满足条件的项目;不输入任何条件,直接__【查询】,查询出全部项目删除勾选要删除项目前面的复选框(可多选),__【删除】按钮打印查询出需要打印的数据;__【打印】即可____【__】,弹出__对话框;选择年度,__【__】,完成操作
3.
3.2与财务软件系统科目关系设置【功能描述】设置预算科目和财务软件系统科目的对应关系【操作步骤】添加在页面中直接编辑依次选择“预算科目编码”、“映射预算科目编码”、“来源类型”,完成操作查询输入查询条件中的一个或多个条件;__【查询】按钮,显示满足条件的项目;不输入任何条件,直接__【查询】,查询出全部项目删除勾选要删除项目前面的复选框(可多选),__【删除】按钮打印查询出需要打印的数据;__【打印】即可
3.
3.3预算科目与成本收费类别关系设置【功能描述】设置预算科目和成本收费类别的对应关系【操作步骤】添加在页面中直接编辑依次选择“预算科目名称”、“收费类别名称”,完成操作查询输入查询条件中的一个或多个条件;__【查询】按钮,显示满足条件的项目;不输入任何条件,直接__【查询】,查询出全部项目
3.
3.4预算科目与成本项目关系设置【功能描述】设置预算科目和成本项目的对应关系【操作步骤】添加在页面中直接编辑依次选择“预算科目名称”、“成本项目名称”,完成操作查询输入查询条件中的一个或多个条件;__【查询】按钮,显示满足条件的项目;不输入任何条件,直接__【查询】,查询出全部项目
3.4核销科室设置【功能描述】设置预算科目和预算科室的对应关系【操作步骤】查询输入查询条件中的一个或多个条件;__【查询】按钮,显示满足条件的项目;不输入任何条件,直接__【查询】,查询出全部项目添加依次选择“科目名称”、“科室名称”、“指定核销”,鼠标移开即自动保存第4节预算系统设置
4.1预算启用年度设置【功能描述】在开始使用预算系统的时候,设置启用年度以后的年度会自动跳转,因此该功能只需在最初使用一次【操作步骤】选择“开始年度”;__【保存】按钮,操作即完成同时按钮置灰,以后不可以再操作
4.2预算编制方案设置【业务描述】一.预算层次和模式预算编制的层次和模式是预算管理中重要的内容选择不同的模式会对应不同的层次选择预算层次是指预算编制最终的层级,通过它可以控制预算管理的深度和时间跨度,如层次选择科室年度预算,则管理层以年度为单位对科室层面进行预算编制与控制,若层次选择单位月度预算,则管理层以月份为单位对全院层面进行预算编制与控制预算编制模式,即预算编制的过程是采取自上而下完成,还是自下而上完成自上而下即由单位编制全院预算,然后根据分解方法逐级往下分解,自下而上即由科室编制各科预算汇总生成全院预算在医院管理实际中,支出预算可能做到职能科室,也可能做到业务科室,或者这两级都需要根据这个业务特点,软件支持在自下而上的方式中选择编制入口是职能科室还是业务科室同时支出预算的编制层次比收入预算也丰富一些,按照职能科室和业务科室做出了分类下面以图例的形式说明收支预算在选择不同的模式和层次时候的编制逻辑
1.收入预算自上而下模式下的各个层次#0;流程名称�职能�#0;#0;#0;收入预算-自上而下层次单位月�层次科室年�层次单位年层次科室月�单位年总科目预算单位年明细科目预算单位年总科目预算单位年明细科目预算单位月份收入预算单位年总科目预算单位年明细科目预算单位月明细科目预算科室年收入预算单位年总科目预算单位年明细科目预算单位月明细科目预算科室年收入预算科室月收入预算汇总分解分解分解分解分解分解分解分解分解
2.收入预算自下而上模式下的各个层次#0;流程名称�职能�#0;#0;#0;收入预算-自下而上层次科室月�分解单位年度收入预算层次科室年汇总汇总科室年度收入预算单位年度收入预算科室年度收入预算科室月份收入预算预算单位月份收入预算汇总
3.支出预算自上而下模式下的各个层次#0;流程名称�职能�#0;#0;#0;支出预算-自上而下层次单位月层次职能科室年层次单位年层次业务科室年单位年总科目预算单位年明细科目预算单位年总科目预算单位年明细科目预算单位月份支出预算单位年总科目预算单位年明细科目预算单位月份支出预算职能科室年度支出预算单位年总科目预算单位年明细科目预算单位月份支出预算职能科室年度支出预算职能科室月份支出预算分解分解汇总分解分解分解分解分解分解分解层次业务科室月单位年总科目预算单位年明细科目预算分解职能科室年度支出预算分解汇总单位月份支出预算业务科室年度支出预算业务科室月份支出预算层次职能科室月职能科室月份支出预算分解汇总单位月份支出预算单位年总科目预算分解单位年明细科目预算分解职能科室年度支出预算业务科室年度支出预算分解分解分解职能科室月份支出预算汇总
4.支出预算自下而上模式(从职能科室入口)下的各个层次#0;流程名称�职能�#0;#0;#0;支出预算-自下而上(职能入口)层次职能科室月层次业务科室年层次职能科室年汇总单位月份支出预算职能科室年度支出预算单位年度支出预算职能科室年度支出预算单位年度支出预算汇总职能科室月份支出预算汇总单位年度支出预算职能科室年度支出预算汇总职能科室月份支出预算分解业务科室年度支出预算分解单位月份支出预算分解汇总汇总单位年度支出预算职能科室年度支出预算汇总业务科室月份支出预算业务科室年度支出预算分解层次业务科室月职能科室月份支出预算分解汇总单位月份支出预算
5.支出预算自下而上模式(从业务科室入口)下的各个层次#0;流程名称�职能�#0;#0;#0;支出预算-自下而上(业务入口)层次业务科室月业务科室年度支出预算汇总层次业务科室年汇总单位月份支出预算职能科室年度支出预算单位年度支出预算汇总职能科室月份支出预算职能科室年度支出预算单位年度支出预算汇总汇总业务科室年度支出预算业务科室月份支出预算分解汇总二.支出科目是否合并选择是否将医疗支出、药品支出、管理支出的下级科目对应合并,作为一个预算编制科目三.是否部门预算按管理性质来划分,医院编制的预算可能是为了自身内部管理的需要,也可能是要上报给卫生局端,作为申请费用的依据我们的产品支持选择是否需要部门预算的功能若需要编制部门预算,可勾选此处,相应的菜单显示出来,否则不显示【功能描述】选择相应的层次、模式及其他控制按钮,并保存设置之后系统强制重登陆,进而根据选项刷新页面,显示正确的菜单〖特别说明〗要先选择预算编制模式,再选择编制层次【操作步骤】
1.__单选框,选择相应的选项;
2.__“保存”,之后根据提示重新登陆系统第5节基础数据计算【功能描述】预算在编制过程中往往要引用历史数据在此处实现获取历史数据的功能【操作步骤】选择“预算编制年度”、“参考历史数据年度”;__【基础数据初始化】、【计算】;如需检查历史年度的历史数据是否存在异常值,__【数据检查】;如果数据存在异常值,勾选需要处理的项目,选择“数据处理方式”,__【数据处理】;再次__【计算】,提示操作成功第4章数据交换【业务描述】数据交换模块实现将HRP系统或其它系统的数据导入预算管理系统的数据库中允许用户选择导入数据文件利用系统强大的数据接口功能,根据预置的数据格式和数据文件进行数据交换第1节数据交换主界面如下【功能描述】用于HRP系统、其他系统的预算核销数据、编制数据的导入【操作步骤】检查选择“导入数据”、“核算月”、“清除本月数据”、“强制导入”;__【检查】,系统即根据接口文件执行检查操作导入选择“导入数据”、“核算月”、“清除本月数据”、“强制导入”;__【导入】,系统即根据接口文件执行导入操作删除选择“导入数据”、“核算月”、“清除本月数据”、“强制导入”;__【删除】,即删除所选项对应的内容第2节选项设置主界面如下【功能描述】用于设置核销数据的导入选择,包括是否自动核销、是否允许手工操作、数据重复时如何处理【操作步骤】选择需要的选项;__【保存】,完成操作第3节编制数据导入主界面如下【功能描述】用于导入预算编制数据【操作步骤】选择“年度”、“导入数据”;__【导入】,完成操作第5章收入预算医院收入预算包括门诊收入预算和住院收入预算两大部分可以根据上年收入完成情况,结合本年度相关因素编制对于门诊收入预算,也可以全年计划门急诊人次为基础,按每一门诊人次计划收费水平计算编制对于住院收入,亦可根据计划病床占用日数和计划平均收费水平计算若需要编制检查化验收入预算,按病人检查人次乘以平均收费规定标准药品收入预算可以按照总收入预算的药占比求得若自下而上编制收入预算,可以选择的预算层次是科室年和科室月以下以科室月的层次为例,以科室计划工作量为起点,描述收入预算的编制过程第1节事业计划编制并查询科室、单位的计划量
1.1科室年度计划【功能描述】根据计划类的模板设置,计算各科室的计划指标值(有关模板设置请参见第四章
2.
2.1预算方案定义),并提供导入、提交、取消提交、修改比较功能【操作步骤】计算选择模板名称,科室名称;__【计算】;__查询,即可在【科室建议数】一列看到计算结果数据导入
1.__【导入】,弹出选择文件对话框;
2.选择文件,__【打开】,确认完成操作提交__【提交】,则提交审核;【提交】按钮置灰,不可再次操作取消提交“提交”后,提交按钮置灰,可__【取消提交】;重新计算后可再次__【提交】按钮修改比较__【修改比较】,弹出对话框显示上次修改值和本次值及其差额
1.2科室月份计划【功能描述】对于状态为“可累加”的指标,根据科室年度计划分解得到科室月份计划(有关科室年度到科室月份的计划分解设置请参见)【操作步骤】分解计算选择年度,科室名称;__【分解计算】;__【查询】,即可在结果列表看到各月分解下来的数据查询输入查询条件中的一个或多个条件;__【查询】按钮,显示满足条件的项目;不输入任何条件,直接__【查询】,查询出全部项目打印查询出需要打印的数据;__【打印】即可导入__【导入】,弹出选择文件对话框;选择文件,__【打开】,确认完成操作月预算批复__【月预算批复】,弹出编辑对话框;编辑数据,完成操作
1.3单位年度计划【功能描述】对于状态为“可累加”的指标,由各科室年度计划值汇总得到全院的年度数值【操作步骤】科室汇总选择年度,模板名称;__【科室汇总】;__【查询】,即可在“本年计划”列看到汇总出的计划指标值查询
1.输入查询条件中的一个或多个条件;
2.__【查询】按钮,显示满足条件的项目;
3.不输入任何条件,直接__【查询】,查询出全部项目提交
1.__【提交】,则提交审核;
2.【提交】按钮置灰,不可再次操作取消提交“提交”后,提交按钮置灰,可__【取消提交】;重新计算后可再次__【提交】按钮
1.4单位月份计划【功能描述】对于状态为“可累加”的指标,由各科室月份计划值汇总得到全院各月的数值【操作步骤】科室汇总选择年度;__【科室汇总】;__【查询】,则可以看到各月的计划指标值查询输入查询条件中的一个或多个条件;__【查询】按钮,显示满足条件的项目;不输入任何条件,直接__【查询】,查询出全部项目打印查询出需要打印的数据;__【打印】即可
1.5单位计划查询【功能描述】对期初编制的计划和调整后的计划进行查询,可以按年度、月份查询各指标在各科室的数值以及占全院的百分比【操作步骤】查询选择“预算年度”,“计划分类”和“计划量”;__【查询】,在结果列表看到各指标值在各月的计划数值;__每个指标值的链接,即可显示该指标值在各科室的分布情况打印查询出需要打印的数据;__【打印】即可图形__【图形】,系统自动根据查询结果生成分析图
1.6科室费用标准维护【功能描述】维护科室费用标准的数据【操作步骤】查询选择“年度”,“科室名称”和“指标名称”;__【查询】,在结果列表看到各费用标准的数值;输入费用标准的数值第2节预算方案设置
2.1历史数据维护维护计划指标、预算科目的历史数据,可以手工输入,也可以导入
2.
1.1科室计划数据维护【功能描述】对计划指标的历史数据进行导入、删除、查询、编辑操作【操作步骤】查询输入查询条件中的一个或多个条件;__【查询】按钮,显示满足条件的项目;不输入任何条件,直接__【查询】,查询出全部项目导入__【导入】,弹出选择文件对话框;选择文件,__【打开】,确认完成操作编辑在页面中需要编辑的项目里数据指标值
2.
1.2科室收入数据维护【功能描述】实现对科室收入的历史数据进行导入、删除、查询、编辑操作操作同第四章
2.
1.1科室计划数据维护
2.2预算方案设置【业务描述】医院在预算编制过程中,在设置好预算科目后,下一个步骤就是确定各预算科目的获取方式,如是按照历史数据*比例系数求的,还是手工输入,或者是由其他指标通过一定的方式计算得来有关这些具体的设置在预算方案中统一定义,以便后续的预算编制引用预算方案按内容划分,支持计划和收入预算两类,即可以对计划指标和收入预算科目进行计算定义按使用范围分为单位模板和科室模板,分别适用于全院和科室对于科室类的模板,还需要配置科室权限,即设置哪些科室有权限使用某一模板〖关键信息项说明〗预算科目的计算方法有多种,现将各种方法的含义说明如下手工输入手工输入预算值公式计算设置公式,由公式计算出预算值历史数据*比例系数以历史数据为基础,设置一定的增长比例系数(操作方法请参见),计算得出历史数据参照历史数据取得预算值历史数据分解上级科目若某一科目有多个下级科目,可以首先做出上级科目的预算值,然后通过历史数据求得各下级科目占上级科目的百分比,再根据这两个值计算出各下级科目的预算值
2.
2.1预算方案定义【功能描述】按预算年度对预算模板进行增加、修改、删除、查询的操作【操作步骤】下面以编制“科室年度收入预算模板”为例说明模板设置过程分别输入“方案编号”、“方案名称”,在“预算内容”的下拉列表中选择“预算”,“模板分类”的下拉列表中选择“科室”;__【设置】,弹出设置对话框;在设置页面__【批量添加】,弹出添加科目对话框,这里可以添加预算科目和计划指标,通过按钮【切换到指标选择】实现切换,后续操作是一样的;在“科目代码”处输入要查询的预算科目编码,__【查询】,查出需要的科目,或者直接__【查询】,显示所有的预算科目;勾选需要的预算科目,__【确定】,操作成功;回到方案设置页面,可以看到添加的所有科目,对每个预算科目,在“计算方法”下拉列表框选择恰当的方法这里对40301门诊收入选择“公式计算”,对它的下级科目选择“历史数据分解上级科目”;计算方法设置为“公式计算”的科目还需要设置具体的计算公式__【设置】,弹出设置公式的页面(见下图);在页面左边的下拉列表框中选择需要的元素类别(计划指标/预算科目/费用标准),然后在下面选中相应的指标(科目/费用标准),__向右的箭头,将指标(科目/费用标准)加入公式(见上图);选择计算符号,继续选择指标(科目/费用标准),如需数字可从下面的数字键盘上__输入;__【保存】,提示成功后,回到设置页面,可在“参考方法”一列看到设置的公式继续设置其他需要的科目,直到模板设置完成;若需要__其他模板的设置,可__“__”,在弹出对话框中选择模板编码、模板名称、年度,__【__】完成__
2.
2.2预算模板授权设置【功能描述】对已经定义好的科室类模板设置拥有权限的科室并可以实现删除、查询的操作【操作步骤】添加授权__【批量添加】,弹出添加科室的对话框(如下图);选择必选项“年度”、“模板类型”,这时在下拉列表框“模板名称”中可以看到对应的模板,选择要分配权限的模板(如上图);接下来选择科室可以在“科室类别”、“科室属性”、“科室编码”、“科室名称”这些查询条件中输入查询条件,若不输入,__【查询】,查出所有的科室;勾选需要的科室,__【确认】,提示操作成功查询输入查询条件中的一个或多个条件;__【查询】按钮,显示满足条件的项目;不输入任何条件,直接__【查询】,查询出全部项目删除勾选要删除项目前面的复选框(可多选),__【删除】按钮
2.3预算比例设置
2.
3.1科室计划增长比例【功能描述】对计划模板中计算方法设置为“历史数据*比例系数”的指标设置增长比例系数支持批量设置,并可进行查询、打印操作【操作步骤】直接添加选择“年度”和“模板名称”,__【查询】;页面显示该模板下所有需要设置增长比例的科目,和有此模板权限的科室在“增长比例”编辑框中输入增长比例值,逐一添加完成批量设置勾选中需要设置的项目;__【批量设置】,弹出编辑对话框,设置增量比例__【确认】,完成操作查询输入查询条件中的一个或多个条件;__【查询】按钮,显示满足条件的项目;不输入任何条件,直接__【查询】,查询出全部项目打印查询出需要打印的数据;__【打印】即可
2.
3.2科室预算增长比例【功能描述】对预算模板中计算方法设置为“历史数据*比例系数”的科目设置增长比例系数操作同
3.
2.
3.2科室计划增长比例
2.4预算分解设置针对各种不同的预算编制模式和层次,需要设置不同的预算分解,来满足各种层次预算编制的需要系统中有单位年度到科室年度的分解,科室年度到科室月份的分解,单位年度到单位月份的分解,和单位总科目到单位明细科目的分解在模式选择自下而上,层次选择科室月份的情况下,收入预算需要科室年度到科室月份的分解预算科目(计划指标)的分解方法有多种,现将各种方法的含义说明如下比例系数设置各月或者各科室的分解比例系数,进而计算分解比例历史数据参照历史数据取得分解比例历史数据*比例系数以历史数据和比例系数为基础,计算分解比例全面贯彻即各月(科室)的预算值都是一样的,如对药占比可按全面贯彻设置均摊各月(科室)的预算值平均分摊取得
2.
4.1科室年度计划-科室月份计划【功能描述】设置从科室年度计划到科室月份计划的分解可以实现批量添加、批量设置、查询等功能【操作步骤】批量添加__【批量添加】,弹出选择对话框(见下图);选择“科室分类”,框定科室范围,选择“指标分类”,则显示该分类下的所有指标(见上图);勾选需要设置的指标,__【提交】,提示操作成功查询并设置在查询条件处输入“科室名称”或者“指标名称”;__【查询】,显示符合条件的科室和计划指标,此时在“分解方法设置”一栏可以选择分解方法;若选择“比例系数”和“历史数据*比例系数”两种方法,还需要在“增减比例系数”一栏维护相应数值__“维护数据”,弹出对话框,可输入各月的数值;如果需要批量填写数值,首先选中需要设置的月份,__【批量填写】,在弹出的对话框中输入数值,__【确定】,操作成功批量设置执行查询操作,查询出需要设置的科室和指标;勾选需要设置的记录,__【批量设置】,弹出设置对话框(如下图);设置分解方法,__【确定】完成设置
2.
4.2科室年度预算-科室月份预算支持按科室设置和按科目设置两种方式,方便操作若按科室设置,则查询条件处“科室名称”为必填项,针对于查找出的所有科目进行的设置都只是该科室的设置若按科目设置,则查询条件处“科目名称”为必填项,针对于查找出的所有科室进行的设置都只是该科目的设置其他操作是一样的以下按科室设置为例,介绍操作步骤【操作步骤】分解设置选择“科室名称”,__【查询】;在“分解方法设置”中选择方法;若选择“比例系数”和“历史数据*增减比例”的分解方法,需要在“增减比例系数”输入数据,方法同计划指标的操作初始化__【初始化】,则所有科室的所有科目的分解方法都设置为“历史数据”,可以在此基础上进行修改第3节收入预算编制做好预算的科目设置、模板设置、历史数据维护等基础信息,接下来要完成预算的编制
3.1科室年度收入编制【功能介绍】选择模板和有权限的科室,对科室年度预算进行计算并提供查询、导入、提交、修改比较等功能【操作步骤】计算选择“年度”、“模板名称”和“科室名称”;__【计算】;选择“科目级别”,__【查询】,即可看到计算出的科室预算查询输入查询条件中的一个或多个条件;__【查询】按钮,显示满足条件的项目;不输入任何条件,直接__【查询】,查询出全部项目导入__【导入】,弹出选择文件对话框;选择文件,__【打开】,确认完成操作提交__【提交】,则提交审核;【提交】按钮置灰,不可再次操作取消提交“提交”后,提交按钮置灰,可__【取消提交】;重新计算后可再次__【提交】按钮修改比较__【修改比较】,弹出对话框显示上次修改值和本次值及其差额
3.2科室月份收入编制【功能介绍】选择科室,对科室年度预算按照设置的分解方法进行分解,得到科室月份预算【操作步骤】分解计算选择“年度”、“科室名称”,__【分解计算】;选择“科目级次”,__【查询】,可以查看到科室月份收入预算查询输入查询条件中的一个或多个条件;__【查询】按钮,显示满足条件的项目;不输入任何条件,直接__【查询】,查询出全部项目打印查询出需要打印的数据;__【打印】即可导入__【导入】,弹出选择文件对话框;选择文件,__【打开】,确认完成操作月预算批复__【月预算批复】,弹出编辑对话框;编辑数据,完成操作
3.3单位年度收入预算【功能介绍】由科室年度预算汇总得到全院年度预算【操作步骤】科室汇总选择“年度”,__【科室汇总】,确定后进行汇总操作;选择“科目级别”,__【查询】,即可查看到单位年度收入预算查询输入查询条件中的一个或多个条件;__【查询】按钮,显示满足条件的项目;不输入任何条件,直接__【查询】,查询出全部项目打印查询出需要打印的数据;__【打印】即可
3.4单位月份收入预算【功能介绍】由科室月份预算汇总得到全院月份预算并实现查询、打印功能【操作步骤】科室汇总选择“年度”,__【科室汇总】,确定后进行汇总操作;选择“科目级别”,__【查询】,即可查看到单位月份收入预算查询输入查询条件中的一个或多个条件;__【查询】按钮,显示满足条件的项目;不输入任何条件,直接__【查询】,查询出全部项目打印查询出需要打印的数据;__【打印】即可第4节预算查询
4.1单位收入预算查询【功能介绍】查询单位收入预算【操作步骤】输入查询查询条件,__【查询】;支持图形查询,勾选需要分析的科目,__【图形】;
4.2科室收入预算查询查询科室收入预算,操作同
4.
4.1单位收入预算查询
4.3收入预算统计【功能介绍】按年度统计收入预算【操作步骤】输入查询查询条件,__【查询】;第5节预算调整预算调整即在计划或者预算下达后,对之后出现的变化信息进行调整每次调整必须在上次调整完成之后进行
5.1科室年度计划调整【功能描述】实现科室年度计划调整、查询、提交的操作【操作描述】查询选择“调整日期”输入查询条件中的一个或多个条件;__【查询】按钮,显示满足条件的调整;修改__调整序号链接,弹出调整界面;选择“科室名称”,__【查询】按钮,显示调整职能科室预算信息编辑“科室建议”,完成调整
5.2科室月份计划调整【功能描述】实现科室月份计划调整、查询、提交的操作【操作描述】查询输入查询条件中的一个或多个条件;__【查询】按钮,显示满足条件的调整;修改__调整序号链接,弹出调整界面;__【查询】按钮,显示科目调整预算信息__【执行分解】按钮,完成业务科室月份支出调整__“指标编码”链接,弹出指标调整页面编辑个月份数据,完成调整__【执行分解】分解指标数据
5.3科室年度收入调整【功能描述】实现业务科室年度支出调整、查询、提交的操作【操作描述】查询输入查询条件中的一个或多个条件;__【查询】按钮,显示满足条件的调整;修改__“调整序号”链接,弹出调整界面;选择“科室信息”__【查询】按钮,显示科目调整预算信息__【执行分解】按钮,分解职能科室年度支出调整__“科目编码”链接,弹出调整界面;编辑“调整预算”,__【保存】按钮,完成科室年度收入调整
5.4科室月份收入调整【功能描述】实现科室月份收入调整、查询、提交的操作【操作描述】查询输入查询条件中的一个或多个条件;__【查询】按钮,显示满足条件的调整;修改__“调整序号”链接,弹出调整界面;__“科目编码”链接,弹出科目预算信息调整页面__【执行分解】,分解全部年度调整值编辑“月”列,完成科室月份调整__【执行分解】分解调整年度值
5.5科目数据分解【功能描述】分解计算将预算科目预算调整数据__到会计科目数据表中,将合并支出科目预算数据分解成医疗、药品、管理支出的会计科目预算数据【操作描述】分解计算选择“调整序号”,__【分解计算】,提示操作成功;第6节收入预算执行核销
6.1预算执行数据维护【功能介绍】录入收入预算的执行数据【操作步骤】输入查询查询条件,__【查询】;__【添加】;录入相关数据
6.2执行数据汇总查询【功能介绍】按照月份区间统计收入预算的执行数据度【操作步骤】选择年度、科室、科目级次,__【查询】;第6章支出预算相对于收入预算,支出预算的编制方法略微简单,各指标因素之间没有复杂的计算公式但涉及到的层次内容稍有复杂根据医院管理需要,支出预算可能做到职能科室,也可能做到业务科室,或者两级预算都需要因此,对应不同的预算编制入口,各自可选择不同的编制层次每种情形下对应的预算编制逻辑图请详见第三章
7.2预算编制方案设置以下描述从职能入口,选择业务科室月的层次编制支出预算的过程第1节预算方案设置支出预算一般按历史数据乘以一定的比例求得,计算方法相对简单有关支出预算的基础信息在这里统一进行维护,内容包括历史数据、增长比例、分解方法、科室关系设置其中,科室关系设置是指设置职能科室和业务科室的对应关系,以便相互计算时引用
1.1增长比例设置【功能描述】分别对各业务科室的支出预算科目设置增长比例系数支持批量设置,并可进行查询、打印操作操作方法同收入预算,请参见第四章
2.3预算比例设置
1.2预算分解设置【功能描述】操作方法同收入预算,请参见第四章
2.
4.2科室年度预算-科室月份预算
1.3职能科室设置【业务描述】以预算科目为纽带,设置职能科室、业务科室的对应关系,之后由职能科室预算生成业务科室预算,或者由业务科室预算生成职能科室预算,都引用此关系【功能描述】实现添加、修改、删除、查询、导入的操作【操作描述】添加鼠标__至“职能科室名称”一列,在下拉列表框中选择职能科室,选中后“职能科室编码”一列自动显示编码;__鼠标到“预算科目名称”一列,在下拉列表框中选择预算科目,选中后“预算科目编码”一列自动显示编码;__鼠标到“业务科室名称”一列,在下拉列表框中选择业务科室,选中后“业务科室编码”一列自动显示编码查询输入查询条件中的一个或多个条件;__【查询】按钮,显示满足条件的项目;不输入任何条件,直接__【查询】,查询出全部项目删除勾选要删除项目前面的复选框(可多选),__【删除】按钮导入__【导入】,弹出选择文件对话框;选择文件,__【打开】,确认完成操作
1.4历史数据维护【功能描述】如果是按照历史数据乘以比例系数计算新的预算,而又没有历史数据,就需要将历史数据录入到系统中第2节支出预算编制
2.1职能科室年度支出编制【功能描述】实现预算编制、查询、提交的操作【操作描述】计算选择“年度”和“科室名称”,__【计算】;__【查询】,即可在“本年预算”一列看到各科目的预算值,“预算基础”为历史年度预算值查询输入查询条件中的一个或多个条件;__【查询】按钮,显示满足条件的项目;不输入任何条件,直接__【查询】,查询出全部项目导入__【导入】,弹出选择文件对话框;选择文件,__【打开】,确认完成操作提交__【提交】,则提交审核;【提交】按钮置灰,不可再次操作取消提交“提交”后,提交按钮置灰,可__【取消提交】;重新计算后可再次__【提交】按钮修改比较__【修改比较】,弹出对话框显示上次修改值和本次值及其差额
2.2业务科室年度支出编制【功能描述】依据职能科室和业务科室的对应关系,由职能科室年度预算生成业务科室年度预算【操作描述】分解计算选择“年度”和“科室名称”,__【分解计算】;__【查询】,即可在“本年预算”一列看到各科目的预算值,“预算基础”为历史年度预算值查询输入查询条件中的一个或多个条件;__【查询】按钮,显示满足条件的项目;不输入任何条件,直接__【查询】,查询出全部项目导入__【导入】,弹出选择文件对话框;选择文件,__【打开】,确认完成操作提交__【提交】,则提交审核;【提交】按钮置灰,不可再次操作取消提交“提交”后,提交按钮置灰,可__【取消提交】;重新计算后可再次__【提交】按钮修改比较__【修改比较】,弹出对话框显示上次修改值和本次值及其差额
2.3业务科室月份支出编制【功能描述】依据设置的预算分解方式,由业务科室年度预算生成业务科室月份预算预算分解操作方法同收入预算,请参见第四章
2.
4.2科室年度预算-科室月份预算【操作描述】分解计算选择“科室名称”和“科目级次”,__【分解计算】,提示计算成功;__【查询】,即可在“本年预算”一列看到各科目的预算值,“预算基础”为历史年度预算值查询输入查询条件中的一个或多个条件;__【查询】按钮,显示满足条件的项目;不输入任何条件,直接__【查询】,查询出全部项目导入__【导入】,弹出选择文件对话框;选择文件,__【打开】,确认完成操作
2.4职能科室月份支出编制【功能描述】依据职能科室和业务科室的对应关系,由业务科室月份预算汇总生成职能科室月份预算【操作描述】科室汇总选择“科室名称”和“科目级次”,__【科室汇总】,提示操作成功;__【查询】,即可在各月看到各科目的预算值,“年度预算”为全年预算值查询输入查询条件中的一个或多个条件;__【查询】按钮,显示满足条件的项目;不输入任何条件,直接__【查询】,查询出全部项目导入__【导入】,弹出选择文件对话框;选择文件,__【打开】,确认完成操作
2.5单位月份支出【功能描述】由职能科室月份预算汇总生成单位月份预算【操作描述】科室汇总选择“预算年度”、“科目级次”,__【科室汇总】,提示操作成功;__【查询】,即可在各月看到各科目的预算值查询输入查询条件中的一个或多个条件;__【查询】按钮,显示满足条件的项目;不输入任何条件,直接__【查询】,查询出全部项目打印查询出需要打印的数据;__“打印”即可
2.6单位年度支出【功能描述】由职能科室年度预算汇总生成单位年度预算【操作描述】科室汇总选择“会计年度”,__【科室汇总】;__【查询】,即可在“本年度预算”一列看到各科目的预算值,“预算基础”为历史年度预算值查询输入查询条件中的一个或多个条件;__【查询】按钮,显示满足条件的项目;不输入任何条件,直接__【查询】,查询出全部项目提交__【提交】,则提交审核;【提交】按钮置灰,不可再次操作取消提交“提交”后,提交按钮置灰,可__【取消提交】;重新计算后可再次__【提交】按钮第3节预算调整预算调整即在计划或者预算下达后,对之后出现的变化信息进行调整每次调整必须在上次调整完成之后进行单位年度支出
3.1单位年度支出【功能描述】预算下达后、预算执行中根据实际情况调整单位年度支出【操作描述】查询选择“调整日期”输入查询条件中的一个或多个条件;__【查询】按钮,显示满足条件的调整;添加__【添加】按钮,输入调整文号信息删除__【删除】按钮,删除勾选的调整修改__调整链接,弹出修改调整信息页面__【保存】完成修改查看调整信息__调整信息链接按钮,弹出调整信息页面__【查询】查看此调整的全部信息调整的下达和取消在调整信息页面,__【预算下达】或【取消下达】下达调整或取消
3.2业务科室年度支出调整【功能描述】实现业务科室年度支出调整、查询、提交的操作【操作描述】查询选择“调整日期”输入查询条件中的一个或多个条件;__【查询】按钮,显示满足条件的调整;修改__调整序号链接,弹出调整界面;选择“业务科室”,__【查询】按钮,显示调整职能科室预算信息编辑“科室建议”,完成调整
3.3业务科室月份支出调整【功能描述】实现业务科室年度支出调整、查询、提交的操作【操作描述】查询输入查询条件中的一个或多个条件;__【查询】按钮,显示满足条件的调整;修改__调整序号链接,弹出调整界面;__【查询】按钮,显示科目调整预算信息__【执行分解】按钮,完成业务科室月份支出调整
3.4职能科室年度支出调整【功能描述】实现业务科室年度支出调整、查询、提交的操作【操作描述】查询输入查询条件中的一个或多个条件;__【查询】按钮,显示满足条件的调整;修改__“调整序号”链接,弹出调整界面;__【查询】按钮,显示科目调整预算信息__【执行分解】按钮,分解职能科室年度支出调整__“科目编码”链接,弹出调整界面;编辑“调整预算”,__【保存】按钮,完成职能科室年度支出调整
3.5职能科室月份支出调整【功能描述】实现职能科室年度支出调整、查询、提交的操作【操作描述】查询输入查询条件中的一个或多个条件;__【查询】按钮,显示满足条件的调整;
3.6科目数据分解【功能描述】分解计算将预算科目预算调整数据__到会计科目数据表中,将合并支出科目预算数据分解成医疗、药品、管理支出的会计科目预算数据【操作描述】分解计算选择“调整序号”,__【分解计算】,提示操作成功;第4节预算执行九重云预算执行情况分析等,支持批量导入财务系统或者其他系统的执行数据完成预算的执行数据的导入
4.1支出执行数据【功能描述】实现执行数据的导入、添加、删除、查询操作【操作步骤】添加__【添加】,弹出编辑对话框;输入数据,__【保存】,完成操作导入__【导入】,弹出选择文件对话框;选择文件,__【打开】,确认完成操作查询输入查询条件中的一个或多个条件;__【查询】按钮,显示满足条件的项目;不输入任何条件,直接__【查询】,查询出全部项目删除勾选要删除项目前面的复选框(可多选),__【删除】按钮
4.2支出执行数据汇总【功能描述】实现对支出执行数据的汇总、查询功能【操作步骤】输入查询条件,__【查询】完成操作
4.3科室支出执行汇总【功能描述】实现对各科室支出执行数据的汇总、查询功能【操作步骤】输入查询条件,__【查询】完成操作第7章审查平衡在编制计划预算或者收支预算过程中,需要职能科室、单位的二级审核,审核通过后,才能由单位进行下达操作,这时预算由编制进入执行阶段第1节计划审查平衡
1.1职能科室审查【功能描述】由职能科室对计划预算进行审核,审核通过后才能提交给单位进行审核【操作步骤】输入“年度”、“模板名称”等信息,__【查询】;__“指标编码”链接可以看到各科室编制的明细数;__界面中的【全部审核通过】,对界面中的计划指标数据进行职能审核通过,并提交给单位审核界面;__【科室提交状态查询】,可以显示出科室提交的数量、具体的科室名称和提交状态
1.2单位审查平衡【功能描述】由单位对职能科室提交的计划预算进行审核,审核通过后即确认计划【操作步骤】输入查询条件,__【查询】;__“指标编码”链接可以看到各科室编制的明细数;__界面中的【全部审核通过】,对界面中的计划指标数据进行职能审核通过;__【计划确认】即确认计划预算第2节收支预算审查平衡
2.1职能科室审查【功能描述】由职能科室对收支预算进行审核,审核通过后才能提交给单位进行审核【操作步骤】操作同计划预算的职能科室审核,参见“第六章
1.1职能科室审查”
2.2预算审查平衡【功能描述】由单位对职能科室提交的收支预算进行审核,审核通过后即可以下达预算【操作步骤】审核操作同计划预算的单位审核,参见“第六章
1.2单位审查平衡”若审核通过后下达预算,__【预算下达】按钮即可对于已经下达的预算可以做取消操作,__【取消下达】即可
2.3科目数据分解【功能描述】将收支预算的数据__到会计科目的数据表中,将支出预算分解成医疗、药品、管理预算支出【操作步骤】__【分解计算】,完成操作第8章预算执行与监控有关项目预算的年度结转、计划预算、收支预算的执行核销都在这里完成第1节期末数据处理实现对预算项目的跨年度结转,并可在此基础上完成调整、继续添加等操作
1.1项目年度结转【操作步骤】选择“年度”,__【结转】,即可完成
1.2项目结转调整对上年度结转的项目进行编辑和审核【操作步骤】编辑
1.输入查询条件,查询出结转的项目;
2.__项目编码的链接,在弹出对话框中进行编辑〖特别说明〗已经审核的项目,不能进行编辑审核查询项目,在结果列表勾选要审核的项目,__【审核】,完成操作第2节计划执行核销对各科室计划预算实现按月执行核销和查询汇总的功能
2.1计划执行数据维护实现计划预算的执行核销,可以通过直接添加、执行数据估算的方式完成数据估算是指参考历史年度的执行情况,结合本年的已发生情况,测算出选择月的执行情况【操作步骤】添加__【添加】,弹出对话框;正确选择“年月”、“科室名称”、“指标名称”等各项,输入“执行金额”,__【添加】,操作完成执行数据估算__【执行数据估算】,弹出编辑对话框;选择“估算依据数据年度”和“估算年月”,__【执行估算】,弹出确认对话框,__【确定】,完成操作
2.2计划执行数据汇总对计划预算执行数据的汇总查询【操作步骤】选择“年月”、“科室类别”,若需要,还可以在“指标名称”列表框中选择查询指标,支持多选;__【查询】,操作完成第3节计划执行分析提供对计划预算按照单位、科室的不同时间范围的执行情况分析
3.1单位计划执行分析【功能描述】对全院各月的执行情况分析,可以链接到各科室查看明细【操作步骤】选择“预算年度”、“计划分类”、“期初计划”,__【查询】;在结果列表中__“指标编码”链接,可以查看各科室的明细情况__各指标前面的图形标记,可以图形的方式查看〖特别说明〗“计划量”可选择“期初计划”和“调整计划”,分别代表期初制定的计划预算值和经调整的计划指标值
3.2科室计划执行分析【功能描述】对各科室各月的执行情况分析,操作和“单位计划执行分析”一样
3.3单位计划执行期间分析提供计划预算的区间分析,包括年度、半年、季度、区间分析,当选择“区间”的时候,“时间区间”变为可选项,可自由选择时间段【操作步骤】选择“时间类型”、“时间区间”、“计划分类”、“计划量”等查询条件(只有当“时间类型”选为“区间”的时候,“时间区间”才可以选);__【查询】,即可看到结果
3.4科室计划执行期间分析【功能描述】对各科室在选定时间范围内的执行情况分析,操作和“单位计划执行期间分析”类似第4节收支预算执行分析提供对单位、科室的收支预算执行情况分析的功能
4.1单位预算执行分析对全院收支预算执行情况的分析,同样可以链接到各明细科室,支持图形查看,操作同计划预算的分析,参见“第七章
3.1单位计划执行分析”
4.2科室预算执行分析对各科室收支预算执行情况的分析,支持图形查看,操作同计划预算的分析,参见“第七章
3.2科室计划执行分析”
4.3单位预算累计执行分析实现按累计执行进度分析预算执行的功能【操作步骤】选择“预算年月”,可按需要选择其他条件,如“科目类别”、“科目级次”、“执行进度”,__【查询】,即可显示结果
4.4科目收支预算执行总表实现对各科目按累计执行进度分析预算执行的功能,操作同“单位预算累计执行分析”第5节预算执行期间分析实现对单位、科室的预算执行期间分析,操作同计划预算的执行期间分析,参见“第七章
3.3单位计划执行期间分析”第6节预算执行报表查看通过引用在“报表管理”模块设置的表套和报表模板,直接生成预算执行报表,并且可以实现保存、打印功能【操作步骤】界面如下生成选择“表套”、“报表模板”、“会计期间”,__【生成】,即可生成报表保存对于生成的报表__【保存】,即可保存报表打印对于生成的报表__【打印】,即可实现打印删除对于生成的报表__【删除】,即可删除报表第9章预算综合分析本模块实现对计划预算、收支预算的年初数、结转、调整、执行等情况的综合查询、统计分析功能,满足医院从单位、科室、指标、期间等维度的全方位分析第1节计划执行分析
1.1科室指标统计分析【功能描述】实现对科室计划指标在某一预算期间的查询分析【操作步骤】输入各项查询条件,各条件说明如下计划指标在计划预算编制中使用的指标,此处用编码作为选择范围的依据预算期间分析期间,为必填项预算科室在计划预算编制中使用的科室,此处用编码作为选择范围的依据显示内容在结果列表中展示的分析项目,为必填项__【查询】,显示结果
1.2科室趋势统计分析【功能描述】实现对某一计划指标在指定预算期间、指定预算科室的查询分析【操作步骤】
1.3指标趋势统计分析【功能描述】实现对某一科室在指定预算期间的相关的计划指标的查询分析【操作步骤】
1.4单位计划执行期间分析
1.5科室计划执行期间分析第2节收支预算分析
2.1科室科目统计分析【功能描述】实现对科室预算指标在某一预算期间的查询分析【操作步骤】……
2.2科室趋势统计分析【功能描述】实现对某一预算科目在指定预算科室和预算期间的查询分析【操作步骤】
2.3科目趋势统计分析【功能描述】实现对某一预算科室在指定预算科目和预算期间的查询分析【操作步骤】第3节支出预算查询实现对支出预算按照预算科目、预算科室的执行进度查询
3.1科目支出查询【功能描述】实现对某一预算科目在指定预算科室和预算期间的执行情况分析【操作步骤】选择“预算年度”、“截止月份”等查询条件,__【查询】,完成操作
3.2科室支出查询【功能描述】实现对某一预算科室的某一预算科目在指定预算期间的执行情况分析【操作步骤】输入查询条件,__【查询】,完成操作PAGE64九重云软件有限公司。