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公司财务审计工作年终总结范文XX【-公司财务审计工作总结】以下是工作总结之家为大家的关于公司财务审计工作年终总结范文xx的文章,希望大家能够喜欢!时光过的飞快xx年公司的工作已经结束了可以说在xx年的工作中我们全公司的工作人员都高效的完成了自己要做好的工作我们的公司财务审计部门的工作当然也是在开展中高效的完成了公司安排给我们的公司相信我们一定能够做好这些都是我们得来的不断的开展的成果相信我们一定能够做好!xx年是集团公司推进行业改革、拓展市场、持续开展的关键年也是财务审计部创新思路标准管理的一年财务审计部坚持“以市场为导向以效益为中心”的行业开展思路紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重点团结奋进真抓实干完成了部门职责和公司领导交办的任务取得一定的成绩为了总结经验教训更好的完成xx年的各项工作任务我部就财务、审计方面的工作作出总结如下:
一、xx年财务审计工作的简要回忆一财务方面的工作
1、增强财务效劳意识xx年我们一如既往地按“科学、严格、标准、透明、效益”的原那么加强财务管理优化资源配置提高资金使用效益把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作为了适应新形势下的开展财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度由于公司的性质发生改变要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善根据市局公司的财务制度结合集团公司的实际情况组织汇编了集团的财务制度为了更好的发挥财务职能我们加强了对会计根底工作的标准力度提高会计信息质量保证会计信息的真实、准确、完整;强化财务的预测、分析及筹资功能加强对重大投资资金的管理为领导决策提供有效的、及时的数据与技术支持
2、预算管理得到稳步推进一是细化预算内容根据各分、子公司xx年及xx年明细账详细分析了收入、本钱与期间费用的执行情况按科目进行了分类统计为各分、子公司的xx年全面预算奠定根底;二是提高预算透明度预算方案根据各分、子公司反应回来的意见适当调整后经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司使各单位对本公司的预算有一个全面的了解增强了预算的透明度;三是增加预算的刚性我们注重了预算执行中存在的问题和有关情况不定期的向预算委员会反应情况对于超预算等问题严格审批程序对申请调整的事项需经过专门的论证分析后按规定的程序批准后执行一年以来预算的总体执行情况良好各分、子公司的预算观念也较以前有大大的提高和增强为做好xx年全面预算工作积累了经验
3、充分利用税收政策充分利用国家对企业的各项税收优惠政策我部积极办理了**物流公司、**运输公司的税收减、免、缓工作并由此取得了市国家税务局准予**物流公司、**运输公司减免xx年度企业所得税合计
177.29万元、营业税
29.48万元的税收优惠政策的批复以及xx年度**物流公司、**运输公司所得税减免的批复为集团公司取得了实质性经济收益
4、切实加强财务管理根据集团公司标准财务管理、优化财务审核程序、提升财务效劳质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制并采用按“统一管理分级负责”的原那么进行管理财务审计部主要具体负责集团公司各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务充分发挥财务审计部的职能作用
5、强力整顿财经秩序根据市局公司财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自查工作方案集团公司围绕市局“标准行业经营行为促进烟草行业的健康开展为国家创造和积累更多的财富”的工作思路以“摸清家底、揭示隐患、促进标准、推动开展”为指导思想严格按照市局公司的自查要求认真开展财务自查工作财务审计部从严从细自上而下对“帐外帐”、“小金库”和虚列乱列本钱费用、收入分配失真和会计核算失真等问题进行了自查并实施强化经济责任审计与加强财经秩序整顿相结合按照“边整边改”的原那么将查出来的问题根据时间、性质等分门别类从中查找经营和管理上的漏洞并有针对性地指定整改措施限期整改到位通过此次的自查切实加强了国有资产的监管力度
6、加强资金管理的作用为了标准集团经济运行秩序加强各分、子公司的资金管理降低和杜绝资金的使用风险提高资金使用效率促进集团健康开展集团公司从xx年8月份起将集团公司资金管理中心纳入市局公司结算中心统一管理我们为了保证集团资金管理中心能顺利、及时进入市局公司结算中心按照市局公司结算中心要求对各分、子公司的年度和月度资金收支预算、管理费用预算、经营费用及财务费用进行了认真严格的审核和汇编与此同时为确保各项工作有条不紊的开展强调各分、子公司要加大催收货款力度保证集团公司正常的经济运行二审计方面的工作
1、根据市局财务审计工作会议精神对财务审计部工作的提出要求1继续稳固推行财务管理模块加强财务人员的管理意识和责任心充分发挥财务管理的职能作用在全面实施信息化管理的同时要求我们财务人员要利用更多的时间和精力参与企业管理每周必须下各核算的公司了解业务运行情况发挥主观能动性多为经营者提供有参考价值的信息和建议这一要求作为xx年目标考核的主要指标来考核2全员树立财务管理是企业管理的核心思想增强危机感、紧迫感和责任感加强学习努力提高自身素质适应新形势下财务工作的要求3加强内部审计工作力度发挥专项审计工作的作用从而降低经营风险随着集团公司快速开展企业的资产越来越大效益和权益的积累也越来越多内控也越来越重要作为会计不能只抓核算更重要在管理内部管理失控就会造成企业资产浪费严格遵守国家和集团的规章制度确保国有资产的保值和不流失;通过加强内部管理降低本钱费用提高资产运行质量从资产监管中要效益实现集团内涵式、集约化开展
2、全面迎接国家审计为了迎接国家审计署的全面检查根据市局公司审计重点我部门xx年12月31日的财务收支进行了复查并结合内审工作实际紧紧围绕集团公司的热点、重点、难点问题开展工作充分发挥财务的监督和效劳职能及时为集团公司领导提供决策依据并对审计将涉及财务方面的工作进行了具体的安排和布置
3、财务的审计、监督岗位我们为加强集团公司财务工作的审计和监督职能今年面向社会招聘了四位从事财务工作多年经验丰富的财务人员充实加强财务的审计、审核及财务管理工作岗位明确了四位同志的工作职责和范畴要求尽快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核方法为提高财务工作的质量和效率打下坚实的根底
4、制定并学习了《财务审计部岗位责任制考核方法》为了更好地履行总经理赋予的职责加强集团公司财务管理和稽核检查力度标准集团财经秩序和调动广阔财务人员的工作积极性和责任感财务审计部特制定了《财务审计部岗位责任制考核方法》通过大家认真地学习和讨论积极思考并赞同严格按照目标考核方法认真履行自己的工作职责
二、存在的问题xx年我部财会审计工作在许多方面均有了明显的进步但仍然存在着较为突出的问题主要表现在:
1、是需要加大制度建设的力度;
2、是加强对分、子公司的财务管理;
3、是财会人员的整体业务水平仍有待提高;
4、是财会人员政治素质和工作作风气需改良在这即将过去的一年中经过全部门同志的共同努力虽然我们取得了一定经济效益和社会效益财务审计部的工作也是受到领导的认可和支持取得了单位同事的信任但是随着改革的纵深推进我们将面临许多问题:财务审计制度有待进一步完善财务审计方法需要进一步改良财务审计力度需要进一步加强面对这些挑战在以后的工作中我们将在市局公司的指导下按照公司领导的总体部署结合公司实际开创性工作努力使财务审计工作再上新台阶xx年年我司股本结构将发生较大的变化公司财务管理制度也将随时作出相应的调整在本钱管理、资金预算、费用管理等也将遇见许多新的要求和新的矛盾财务审计部将在公司领导的正确领导下充分发挥全部员工的主观能动性不断转变工作作风调整工作思路根据实际开创工作为公司财务管理服好务模板内容仅供参考 。