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文本内容:
授权审批管理制度第一章总则第一条为了加强对公司企业各项资金支出审批管理,完善内部控制及提高工作效率,根据国家相关法规和杭挂企业有关制度文件,特制定本制度第二条本制度适用于公司企业总部及其下属子公司第三条总裁及各子公司总经理对本单位授权审批会计控制制度的健全和有效实施负责第四条授权审批内部会计控制的重点主要包括经济业务事项的审批人员和审核人员,以及批准范围、批准权限、批准程序、承担责任等第二章授权审批的基本原则第五条公司企业及其下属子公司应当建立授权审批的岗位责任制,明确相关部门和岗位的职责权限,确保授权审批的不相容岗位相互分离、制约和监督公司企业及其下属子公司授权审批的不相容岗位包括审批;业务经办;保管;审核与会计记录;稽核第六条公司企业及其下属子公司内部各级管理层必须在授权范围内行使职权和承担责任,经办人员也必须在授权范围内办理业务经办人员应当在职责范围内,按照审批人的批准意见办理业务对于审批人超越授权范围审批的业务,经办人员有权拒绝办理,并应及时向审批人的上级授权部门报告第七条审批人员只能审批其下级经办的事项审批人员不得审批或变相审批自己经办的事项,其经办的经济业务事项,应当由其上级审批;各下属子公司总经理为经济业务事项经办人的,应当由总裁审批第八条审批人员和审核人员的设置应遵循如下原则设置多层审批的,不宜设置审批层次过多一般情况下,公司企业及其下属子公司的审批层次一般不超过四层1)公司企业总部的审批层次为部门主管、部门负责人、副总栽、总裁;2)下属子公司的审批层次为部门经理、主管副总、总经理、公司企业副总栽或总裁(如果超出子公司总经理的权限)第三章授权审批的范围及权限第九条审批权限分为审核和审批两类1)审批指有关部门负责人及主管领导对该项开支的合理性和必要性进行批准2)审核指各级财务人员对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案,审核经济事项的审批是否符合流程的规定,各级审批人是否符合审批权限,经办人员是否在授权范围内办理业务第十条公司企业应当对资金开支等经济事项进行审批处理,并按审批对象的类别界定各审批人员的审批范围,并按照确定的审批层次确定各审批人员的审批权限财务总监一般应对企业发生的所有经济业务事项予以审核,但可以根据审核业务量和相关专业会计人员的能力,授权给相应的专业会计人员代为审核,并确定各审核人员的审核权限及审核限额第十一条公司企业各单位对实物资产的验收入库、领用、发出、盘点以及损失处理等活动的审批规定参见公司企业其他相关制度公司企业及其下属子公司的对各项资金开支的具体审批权限参见附件
一、二第四章审批和审核的程序第十二条审批的一般程序是先下级,后上级;先经业务线、行政线有关部门,后报财务线审核若遇有关人员出差在外,可由其授权人代核、代批,但事后必须请有关人员追认第十三条公司企业各单位实行预算管理,对于预算内开支公司企业总部一般首先由部门主管审批、其次由部门负责人或总裁审批、最后由财务部门审核;下属子公司一般先由部门经理审批、其次由主管副总经理审批、最后由集团副总裁或总裁审批,再由财务部门审核第十四条对于预算外开支总部除实行预算内审批审核程序外最后还必须经总裁审批;下属子公司除实行预算内审批审核程序外还必须报经集团财务中心审核,最后交集团总裁审批第五章审批和审核的责任承担第十五条审批或审核人员在审批或审核时,发现经办人员超越授权范围等故意原因造成的公司财产损失,应由经办人员承担责任;经办人员明知损失的发生而未向审批和审核人员说明而致使公司财产损失,经办人员也应承担一定责任第十六条审批和审核人员因渎职、过失等原因而致使损失未得到发现或控制,审批人员应承担主要责任,审核人员应承担次要责任第十七条审批和审核人员因故意或明知等主观原因而致使损失发生或未得到控制,故意或明知的审批和审核人员应当与直接责任人员承担同等责任,其他非故意或不明知的审批和审核人员均应按上项规定承担相应次要责任这里的明知,一般需要企业根据有证据证实审批和审核人员明知或者没有证据证实审批和审核人不明知这两种情况合理掌握第六章监督检查第十八条公司企业及其下属子公司应当建立对授权审批制度执行的监督检查制度,由审计监察部门共同负责本制度执行情况的监督检查工作,确保本制度的有效实施第十九条授权审批制度的内部会计控制监督检查的主要内容有1)授权审批岗位及人员的设置情况重点检查公司企业及其下属子公司是否存在授权审批不相容职务混岗的现象2)授权审批制度的执行情况重点检查公司企业及其下属子公司是否存在越范围、越权审批行为,审批流程是否符合审批程序的规定第二十条对监督检查中发现对授权审批控制中的薄弱环节,应及时采取措施纠正;对发现有越权审批、不进行审批和擅自更改审批用途的,应向有关部门和集团总裁提出处理建议,按规定追究相关人员的行政和经济责任第七章附则第二十一条本制度由公司企业财务中心负责解释第二十二条本制度自发布之日起执行附件一公司企业集团总部各项资金开支审批权限一览表说明公司企业总部及下属子公司实行预算管理,下表中各项支出都属于预算内支出下表所指“......以下”均含本数
3.审批顺序:按表中所标号的顺序即可若遇有关人员出差在外,可由其授权人代核、代批,但事后必须请有关人员追认
一、总部资金支付审批程序
二、在建工程资金支付程序
三、总部预算外资金支付审批程序除实行预算内审批审核程序外,最后必须交总裁审批工作事项■门主修snftftA务中心办公行政开支标准内审批
①审批
②审核
③标准外审批
①审批园审核
③审批
④广告、着钠黄用审批
①•hnt®审核
③员工借款>元以下审批
①审批
②审核
③>元以上审批
①固定资产、更新改造等非日常生产经营性投资性开支开支审批
①审批园审核
③审批
④总fll子公讪何资金调扳审核
①审批酒工作事JS董工单位工程项目组财务案集团财务总M集团兑裁在建工程款项支付申请
①审敦
②审核
③审核
④审批
⑤。