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XXXXX有限公司内部审核报告核准:审核:制定:20XX.
11.01审核目的IATF16949:2016质量管理体系审核的符合性、适宜性、有效性审核范围^量管理醴系覆盖的所有部『号、班次和襟型要素审核依据IATF16949:2016W、相^法律法规、舆客户翕言丁的合同/客户的特殊要求、公司醴系文件量手册、程序文件、支持性文件)审核日期20XX[10月31审核组长李赞审核成员一如二血三^1:四^1:五^1:八俎七如八^:内部审核综述
一、审核概况为了验证我司IATF16949质量管理体系的符合性、适宜性、有效性,不断健全我司质量管理体系,于20XX年10月31日开展了IATF16949:2016质量管理体系内审工作此次活动得到了各部门积极地配合,达到了预期的审核目的此次审核是个抽样的过程,但覆盖了公司的所有文件和生产过程
二、审核不符合分布情况审核小组共发现了3个轻微不符合项,具体如下部门副总室/管理代表管理部业务部模具中心品保部产品工程生资部产品处(组件冲压课)合计质量体系000110103不符合项各责任部门已在规定的期限内完成改善,经验证,纠正措施有效,均可以结案
三、审核评论1)从审核情况来看,我司已建立了完整的文件化质量管理体系,完全符合IATF16949标准的要求,其中《1品翼璟安衢管理手册》和相关程序文件已含盖了各项条款的要求,说明我司体系运行工作的成绩是值得肯定的2)各部门应针对不符合项由点到面、举一反三地全面改善,部门负责人应监督本部门内部及部门与部门之间严格按照质量管理体系要求运作,全面贯彻实施管理体系要求一一“做我所写,写我所做,证明给自己看!”3)由于企业处于发展阶段,建议公司加强培训力度,多组织质量管理/标准、操作技巧、工艺技术方面的培训,以致增强公司基层到管理层的品质意识和质量管理能力,从而逐步提高我司质量管理体系有效性
四、审核结论基本符合IATF16949要求体系运行有效,但需要持续改进
五、附件见《内部稽核不符合报告表》。