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生产控制管控规章制度第1章总则第1条目的.为了加强对日常生产活动的控制管控,促进各级生产管控和生产服务各职能相关部门人员能够各尽其责,做好生产控制的各项工作,保证生产计划任务的完成,特制定本管控规章制度.第2条适用范围.本规章适用于生产部各生产单位的班组及某工作人员个人.第3条相关部门职责..生产部全面负责完成企事业单位总体生产计划任务.过程中负责做好各生产单位相互间的工作协调和业务衔接配合及生产进度控制管控的全局指挥工作,负责与各职能相关部门进行业务沟通,以配合做好各项生产服务保障工作..各生产车间负责完成本车间的生产作业计划.过程中各生产车间负责做好本车间内各工段及班组的生产作业控制工作,要认真贯彻落实生产部下达的计划和工作要求,负责抓好生产现场的人,机,环,法,料的管控,抓好生产进度控制和工时管控..各职能相关部门均应面向生产,服务生产,根据生产作业计划的要求做好与生产相关的各项工作,并保证工作相关质量,对生产作业计划的各项准备工作及后续保障工作负责.第2章生产控制的重要环节及管控规章第4条各生产单位必须严格按照生产调度室下达的出产进度计划组织好产品(零件)的生产,并准时按照规章的时间出产,以保证产品(零件)在工序进度上与其他车间衔接,保证产品的出产期能满足用户的交货期要求.第5条为确保生产的顺利进行仓储部在接到生产线的次日计划后,应立即通知相关仓管人员在当日下午5时前将生产物资发送到各生产单位.第6条各生产单位要保证在当日正常工作后30分钟内完成生产前的准备工作准备内容包括班前工作布置,设备保养,工具准备,材料(配件)分配到岗等30分钟后应准时开始生产,确保每日的生产任务按质按量完成.第7条对于生产线上的产品的相关质量检验,质检相关部门的检验工作要与各生产单位的生产进度保持1致,签收时应注明签收的时间(必要时精确到小时或分钟).第8条在生产线的产品工序发生转移时发出相关部门应随着生产物资流动单据的交接督促接受相关部门进行签收,签收时应注明签收的时间(必要时精确到小时或分钟).第9条各生产单位如果因发生产品相关质量问题,工艺技术问题,设备故障问题,材料配套件等问题导致生产停线,应根据停线时间的长短采取相应的措施..停线在1小时之内,报生产车间主任批示处理意见,并追究相关人员的负责..停线在1〜4小时报生产部经理批示处理意见,并追究相关人员的负责..停线达4小时以上,报生产总监批示处理意见,并追究相关人员的负责.第10条生产调度室有权对生产过程中的突发事件进行协调处理,相关相关部门及人员如无正当理由,必须执行生产调度室人员的相关指令.第101条成品包装相关部门应及时完成生产成品的包装任务,做好库存标识.第102条发货时,物资管控相关部门应与包装相关部门共同管控成品的发运工作对装箱的数量,状态负责,同时还要对包装相关质量及制单,交付的准确性和及时性负责.第103条企事业单位的营销相关部门在应对客户需求计划的更改或临时收到紧急要货订单时,应及时报CEO签字审核,然后再通知生产计划相关部门作出相关工作的调整.第3章作业现场控制管控规章第104条各生产单位应采用“生产进度表”对本单位的生产时间,生产提前期出产量,出产的成套性和均衡性进行控制.既要防止投入过少,过迟造成生产中断又要防止投入过多过早造成生产积压.第105条各生产单位均要掌握好在制品的物流和信息流加强工序间的衔接前工序完成的在制品应及时转到下工序,加快流速,减少停留时间.第106条在制品从领用到出产的各个周转环节均应随生产指令单流动,并填写必要的记录,做到数字清楚,手续齐全,负责分明.第107条在生产作业过程中,在制品应按规章区域堆放,避免混乱出错,堆放也要注意整齐,稳妥,防止各种碰撞损坏.第108条各生产单位均应加强对半成品流转和占用量的控制管控,管控内容如下..严格执行半成品收发,储存和原始凭证,台账,分析表管控规章制度..建立半成品储备定额和生产成套性检查规章制度,注意掌握数量变化情况,使库存数量经常保持在定额水平..建立库存保管规章制度注意避免半成品在存放保管过程中的丢失,损坏,变质混号等问题..定期对半成品进行清点盘存,保证半成品账物相符.第109条各生产单位均应在生产作业过程中加强对物料搬运的控制管控..缩短物料搬运距离尽量减少或取消人力搬运..推行搬运器具的合理化,相关标准化,自动化..保证产品相关质量,减少搬运过程中的碰撞..物料及时流转,减少在制品数量,使停工待料时间最少化.第210条生产工时管控规章..生产部要掌握车间,机械设备和作业人员的实际生产能力,通过作业分配和调整,谋求生产计划工作量与生产能力之间的平衡..当生产工作量超负荷时,生产部应运用加班,外包,延长交货时间,调配其他闲散人力或增加机器设备等办法加以解决..当负荷不足时,说明生产有余力应采取提前计划进度或支援其他生产单位等调整措施以减少窝工..实行工时报告规章制度,班组出现工时问题应向车间报告,由车间组织调整平衡;车间出现工时问题应向厂部报告,由生产部在全厂范围调整平衡.第4章生产统计信息管控规章第2101条各生产单位应加强对生产原始记录的管控,通过设立各种表单,账簿和各种报告材料等方式建立反映生产活动的统计信息网络.第2102条各生产单位均应对本单位的生产统计数据加强管控,该管控主要包括以下内容如下表所示.生产统计数据管控表装配车间♦每日下班前应将当日完成的成品(合格品)通知仓储部同时报第5章生产计划完成情况考核规章第2103条生产计划完成情况考核于每月末进行,生产部与人力资源部应做好组织工作制定出相关规章制度和执行方案.第2104条考核工作逐级进行,生产部对各车间进行考核,车间对班组进行考核,班组对每位工作人员进行考核.第2105条考核应以生产过程中的原始记录统计数据为依据,对照生产任务内容进行比较,主要考核7个方面,如下图所示.生产计划完成情况考核项目图第2106条生产考核应与奖金,工资等方面挂钩考核结果应逐级复核.车间督察核定班组,生产部督察核定各车间.第2107条每月的考核结果资料应统1汇总到人力资源部入档.第6章罚则第2108条对于各生产单位不能及时传送规章分析表的,每次处罚一元.第2109条在生产经营过程中,各生产单位对上级下达的各项临时工作指令执行不力,造成生产过程不良影响和后果的,每次处罚一元.第310条由于生产组织不力,导致工序进度衔接不上致使生产班组(线)停工等待时间长达1小时以上的,每次处罚生产相关部门—元.第3101条由于生产指挥不当,措施不力导致产成品不能按出产进度计划的规章时间包装发货,每次处罚生产相关部门—元.第3102条经过合同会签和CEO审核的客户紧急订单,没有采取行之有效的计划调整方案,导致不能按期出货,使客户不满意,每次处罚生产相关部门—元.第3103条相关质量检测相关部门应在物资(包括外协配套件)入库前做好检验工作,如因相关质量检测疏忽导致在生产中发现不合格材料或配件,对生产造成影响的,每次处罚一元.第3104条质检相关部门对生产线上的产品检验应与产品下线同步进行,如因检验工作延误,造成不能及时转岗,使下工序停工,每次处罚一元.第3105条对未能有效组织外协配件的持续供应而使生产停产,被迫安排加班或被迫放弃调整产量计划的,每1个品种处罚生产相关部门—元.第3106条采购相关部门不能按生产计划合理地编制采购计划,或采购工作不力,不能按计划规章时间将物资采购入库,每1个品种处罚一元.第3107条采购相关部门应及时准确地购回生产急件,如因采购原因影响生产,不能按时出产,每次处罚一元.第3108条设备动力相关部门应加强生产设备的维护保养,并保证水,电,气(蒸汽)的供应.凡出现因管控不善,造成停产4小时以上的,每次处罚一元.第3109条生产技术相关部门应对生产过程中的1切技术文件的准确性负责若出现差错影响生产,或技术文件提供不及时而影响生产,每次处罚一元.第410条生产技术相关部门应加强对生产现场的工艺技术问题或加工技术难题的指导,如现场指导不及时,或指导有误,每次处罚一元.第4101条生产技术相关部门对紧急插单生产任务应及时做好工艺技术指导文件如提供不及时,使投产时间拖延每次处罚一元.第4102条仓库的物资管控必须做到账物相符,在向生产部和配套相关部门报库存提交的表中有差错造成生产受影响或变更计划,每次处罚一元.第4103条仓库若因管控不善,延误发料,或发错物料,使得生产发生停工待料或造成生产物料损失情况,每次处罚一元.第4104条包装储运相关部门如因打包错误,统计数据不准或存放点不明造成差额发货,每次处罚一元.第4105条包装储运相关部门在库房有货的情况下,因包装耽误或其他管控不善等原因未能按时发运,每次处罚一元.第4106条营销相关部门在与客户签订订单时应详细记录客户的各项要求如事后发生纠纷属营销相关部门负责的,每次处罚一元并承担相应的损失负责.第4107条营销相关部门对非相关标准要求特殊订单的状态准确性负责,若生产计划已实施但由于客户临时改变条件或取消订货计划,处罚一元并承担相应的损失负责.第7章附则第4108条所有与生产控制管控相关的资料必须建档,以备日后查证.第4109条本规章制度经CEO核准后实施修改时亦同.第510条本规章制度解释权归生产管控部所有.审核:签发:生效时间管控主体具体内容各生产班组(线)♦在每日卜班前将当日生产产品(零件)的产量,相关质量情况,分别按不同品种,规格报各生产车间各生产单位♦每日接到班组(线)的产品统计分析表后,应立即进行汇总并上报给生产调度室送生产调度室计量检测科♦每日应将生产相关质量检测原始记录进行汇总每周将相关质量统计分析表报送质管部生产部(如遇相关质量异常严重应随时上报)质管部♦每半月进行1次相关质量分析,并将分析结果报CEO仓储部♦接到装配车间通知后,应组织产品包装入库,并与销售部联系发货交运事项♦下班前,应将当日成品入库数,发货数,库存数报财务部,销售部,生产部,物资管控部及CEO♦应将每次采购的物资验收入库单报财务部,并反馈到采购部及申购相关部门♦每日应将领发料单报财务部,每月底应将物资盘存表报财务部,物资管控部♦遇有生产紧急缺件,应立即报物资管控部经理,并通知采购部(或外协配套科)相关相关部门♦每月底,生产部应进行生产分析总结,质管部应进行相关质量分析总结,物资管控部应进行物供分析总结,营销部应进行市场分析和产品销售分析总结,财务部应进行资本运营,财务状况,生产成本等方面的分析总结♦以上各相关部门分析总结报告在次月1日耐艮送CEO。