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第一章仓储管理制度,仓位规划管理办法-仓位规划要因分析堆、方式面.配置\栈储工具\有效面积计算\供料方式\\材料特性包装类别\\仓储总面积\仓库规划/材料编号品/仓库形态名规格/基准数量//收发频率/单位堆叠量进厂供料对象/日期//料位设定及编号/储存说明料位设定料品林小物料入厂检验表张1进料检验规格表张1*进料作业流程供应商交货,填写验收单一式五联,发票
1.,检验判定拒收
1.1科长签核
1.2质管与生管,采购协调因紧急欠料而需全检时,于验收单上注明原因L3送经理审核
1.
4.全检判定2经理审核
2.1*若经理不在怎开会决定验收单送采购
2.2验收单上注明采购于厂商协调结果
2.3裁决全检
2.4质管全检,并注明实际工时
2.5验收单第一联质管第二联仓库第三联会计第五联采购.入库3仓库于验收单上填写实收数
3.1销订单档
3.2入电脑库存帐
3.3编号登入进货日报表
3.4将物料入库,并记录于帐卡
3.5发票送采购处理
3.6*厂商作废重开,若厂商无法重开,则由会计开立折让单退回旧发票,厂商重开新发票
3.7核对发票无误后,汇总送会计
3.8四,发料作业管理办法发料作业流程
(一)发料作业流程
(二)使用说明使用表单发料通知单领料单(检料用)领料单(实领材料清单)帐卡缺料单生管通知物控根据生管发料通知单
1.1列印领料单(检料用)领料单(检料用)领送仓库备料库管备料
1.1记入帐卡
1.
2.入账3填写缺料单
3.1入电脑帐
3.2列印领料单(实领材料清单)三份
3.3COPY缺料单一联制造一联物控一联升管领料单一联制造一联物控一联物控会计.领料4现场核对数量
4.1现场签收
4.2物控将领料单汇总送会计
4.3
(三)作业流程说明领料L()使用部门领用材料时,由领用经办人员开立“领料单”经主管核签后,向仓库办理领料1
(2)领用工具类材料(明细由公司自行制定)时领用保管人应拿“工具保管记录卡”到仓库办理领用保管手续
(3)进厂材料检验中,因急用而需(-)仓储规划实务说明仓储总面积
1.按材料基准存量及容量所需用的仓位,依供料对象卸储便捷性,投配适用的储存面积面积酉己公共设施规划
2.依仓储结构,支柱,楼梯,走道,办公场所等置有效面积计算
3.仓库总面积扣除公共设施估用面积为可用仓容
1.基准存量存等高者可双通路配置,存量低及零星材料用储柜仓储为宜,重量轻者可架首占存
2.收发频率高本频繁的材料,应考虑进出仓装卸便捷因素
1.包装类别依53加仑铁桶装,5加仑铁桶装,纸桶装,纸盒装、支装分设堆叠栈底数与栈高层次堆叠材料特性
2.对耐压性差的材料宜设定层况以及承受的重量方式供料方式
3.依供料工具,堆高机,油压拖机车或手拉车设定堆叠方式栈储工具
4.依包装类别、材料特性、供料方式选定木栈板,铁架或储柜等材料编号
1.依请购单填证材料编号,品名、规格、数量,入厂日期,并以月份颜色加以区分料品标示单位堆叠量
2.标示标示每一位置的最大容量储存说明
3.合格(绿色)特殊(黄色)退货(红色)二,进料验收管理办法第一条本公司对物料的验收及入库均以本办法作业第二条待收料第三条物料管理收料人员于接到采购部转来已核准的“采购单”时,按供应商、料物别及交货日期分别依序排列存档,并于交货前安排存放的库位以利收料作业收料
(一)内购收料
1.材料进场后,收料人员必徐依“采购单”的内容,并核对供应商送来的物料名称、规格、数量和送货单及发票并清点数量无误后,将到货日期及实收数量填记于“请购单”,办理收料
2.如发觉反送来的材料与“采购单”上反核准的内容不符时,应即时通知采购处理,并通知主管,原则上非“采购单”上所核准的材料不予接受,如采购部门要求收下该等材料时,收料人员应告知主管,并于单据上注明实际收料状况,并会签采购部门
(二)外购材料
1.材料进场后,物料管理收料人员即会同检验单位依“装箱单”及“采购单”开柜(箱)核对材料名称、规格并清点数量,并将到货日期及实收数量填于“采购单”
2.开柜(箱)后,如发觉所装载的材料与“装箱单”或“采购单”所记载的内容不同时;通知办理进口人员及采购部门处理
3.其发觉所装载的物料有倾覆、破损、变质、受潮……等异常时,经初步计算损失将超过五千元以上者(含),收料人员即时通知采购人员联络公证行前来公证或通知代理商前来处理,并尽可能维持异状态以利公证作业,如未超过五千元者,则以实际的数量办理收料,并于“采购单”上注明损失数量及情况
4.对于由公证或代理商确认后,物料管理收料人员开立“索赔处理单”呈主管核示后,送会计部门及采购部门督促办理第四条材料待验进厂待验的材料,必须于物品的外包装上贴材料标签并详细注明料号、品名规格、数量及入厂日期,且与已检验者分开存储,并规划“待验区”以为区分,收料后,收料人员应将每日所收料品汇总填入“进货日报表”以为入帐消单的依据第五条超交处理交货数量超过“订购量”部分应予退回,但属买卖惯例,以重量或长度计算的材料,其超交量在3%(含)以下,由物料管理部门于收料时,在备拦注明超交数量,经请购部门主管(含科长)同意后,始得收料,并通知采购人员第六条短交处理交货数量未达订购数量时,以补足为原则,但经请购部门主管(科长含)同意者,得免补交,知交如需补足时物料管理部门应通知采购部门联络供应商处理第七套急用品收料紧急材料于厂商交货时,若物料管理部门尚未收到“请购单”时,收料人员应先洽询采购部门,确认无误后,始得依收料作业办理第八条材料验收规范为利于材料检验收料的作业,质量管理部门应就材料重要性及特性等,适时招进使用部门及其他有关部门,依所需的材料质量研订“材料验收规范”,呈总经理核准后公布实施,以为采购及验收的依据第九条材料检验结果的处理
(一)检验合格的材料,检验人员于外包装上贴合格标签,以示区别,物料管理人员再将合格品入库定位
(二)不合验收标准的材料,检验人员于物品包装贴不合格的标签,并于“材料检验报告表”上注明不良原因,经主管核示处理对策并转采购部门处理及通知请购单位,再送回物料管理科管理凭以办理退货如特采时则办理收料第十章退货作业对于检验不合格的材料退货时,应开立“材料交运单”并检附有关的“材料检验报告表”呈主管签认后,凭以异常材料出厂第十一条实施与修正本办法呈总经理核准后实施,修订时亦同三收料作业管理办法(-)进料作业流程供应商仓库品管采购会计8核对订单进规料格检表点收(销订单)验J签收3编号登入进货日报表VB4▼暂存VOBl销订单B5记录B1-5!入电脑1库存帐V y核对发票B2(汇总送会计)B3发票使用说明使用表单发票联1验收单联订单5帐卡张1物料入厂检验表张进料检验规格表张供应商11厂商填写验收单一式五联点,收送至暂存区,仓库核对订单及点收
1.1若数量正确于验收单上签收
1.2销订单档,编号登入进货日报表
1.3验收单第四联厂商存底余送质管
1.4检验
3.质管依进料检验规格表抽验
3.1进料检验规格表质管自存
3.2记录
4.抽验结果记于物料入厂检验表
4.1物料入厂检验表质管自存允收签章贴绿色允收票签验收单第一联质管第二联仓库第三联会计第五联采购采购销订单档
4.4入库5原物料入库,记入帐卡
5.1入电脑库存帐
5.2核对发票无误后,汇总送会计
5.3
(二)委托外加工进料作业流程使用说明使用表单物料入厂检验表张1进料检验规格表张1委外加工单协作厂厂商填写验收单一式五联(含发票)点收送到暂存区,仓库核对订单及点收若数量正确于验收单上签收销订单档,编号登入进货日报表验收单第四联厂商存底余送质管检验质管依进料检验规格表抽验进料检验规格表质管自存记录抽验结果记于物料入厂检验表物料入厂检验表质管自存允收签章贴绿色允收票签验收单第一联质管送生管第二联仓库第三联会计第五联采购采购销订单档生管销委外加工单入库半成品入库核对发票无误后,汇总送会计退料作业流程使用说明使用表单发票联1验收单联订购单5帐卡张1物料入厂检验表张1进料检验规格表张1物料退货通知单联4供应商厂商填写验收单一式联5点收送至暂存区,仓库核对订单及点收若数量正确于验收单上签收验收单第四联厂商存底余送质管销订单档,编号登入进货日报表检验质管依进料检验规格表抽验进料检验规格表质管自存记录抽验结果记于物料入厂检验表物料入厂检验表质管自存判定拒收开物料退货通知单一式五联贴黄色拒收标签送科长签章验收单第一联质管第二联仓库第三联会计(作废)第五联采购物料退货通知单第一联采购第二联仓库第三联生管第四联供应商采购联络厂商取回物料退货通知单或邮寄Fax退回5仓库根据验收单于进货日报表注销进料厂商点收12厂商签收3领回4四委托加工退料作业流程使用说明使用表单发票验收单联订购单5帐卡张1物料入厂检验表张1进料检验规格表张1物料退货通知单联4供应商厂商填写验收单一式五联
1.1点收
2.送至暂存区,仓库核对订单及点收
2.1若数量正确于验收单上签收
2.2验收单第四联厂商存底余送质管销订单档,编号登入进货日报表
2.3检验
3.质管依进料检验规格表抽验
3.1进料检验规格表质管自存
3.2记录
4.抽验结果记于物料入厂检验表物料入厂检验表质管自存
4.1判定拒收
4.2开物料退货通知单一式四联
4.3贴黄色拒收标签
4.4送科长签章
4.5验收单第一联质管第二联仓库第三联会计作废第五联采购物料退货通知单第一联采购第二联仓库第三联生管第四联供应商
4.6生管联络厂商取回物料退货通知单(Fax或邮寄).退回5仓库根据验收单于进货日报表注销进料
5.1厂商点收
5.2厂商签收
5.3领回
5.4
(五)特采作业流程使用说明使用表单发票张1验收单联订单5帐卡张1物料入厂检验表1张进料检验规格表张1*进科作业流程供应商交货,填写验收单一式五联检验判定拒收
1.1科长签核L2质管与生管,采购协调因紧急欠料而需特采时,于验收单上注明原因
1.3送经理审核
1.4贴黄色标签
1.
5.裁决2经理审核
2.1*若经理不在则开会决定裁决特采
2.2科长签核允收
2.5验收单第一联质管第二联仓库第三联会计第五联采购.入库3销订单档
3.2入电脑库存帐
3.3编号登入进货日报表
3.4将的料入库,并记录于帐卡
3.5核对发票无误后,送采购
3.8发票采购处理后送会计
3.9
(六)全检作业流程使用说明使用表单发票联1验收单联订购单5帐卡张1。