文本内容:
市妇幼保健院现金支出管理制度第一章总则
1.1目的本规定旨在规范妇幼保健院现金支出行为,加强财务管理,保证医院资金安全,提高资金使用效益
1.2适用范围本规定适用于妇幼保健院各部门、科室的现金支出活动,包括门诊、住院、药品、设备、物资采购等
1.3管理原则现金支出管理应遵循合法性、合规性、安全性、效益性原则,确保医院财务活动有计划、有控制、有监督第二章现金支出范围与标准
1.1员工薪酬与福利依据国家法律法规及医院人事制度规定,按时足额发放员工工资、奖金、津贴以及各项福利
1.2药品与卫生材料依据医院采购管理制度,执行药品与卫生材料的采购计划,确保采购渠道合法、质量安全
1.3设备与物资采购依据医院设备与物资采购规定,实施设备与物资采购计划,确保设备与物资的质量和安全
1.4其他支出除上述支出范围以外的费用,如办公费、水电费、邮电费、差旅费等,按医院相关规定执行第三章现金支出审批与报销
3.1审批权限各部门、科室负责人负责审核现金支出申请,并按医院授权进行审批超出授权范围的支出需报请院长审批
3.1报销程序申请人需填写报销单,附上相关发票、凭证等资料,按审批权限逐级审核,经审批同意后进行报销
3.2报销时间报销人需在业务发生后及时办理报销手续,确保报销时效第四章现金支出监督与检查
4.1内部审计医院财务科应定期对现金支出活动进行审计,检查现金支出合法性、合规性及效益性,发现问题及时整改
4.1外部审计医院应接受上级主管部门和审计、监察部门的监督检查,对发现的问题及时整改并反馈
4.2违规处理对于违反本规定的单位或个人,应视情节轻重给予相应处理,涉及财务违规或徇私舞弊的,应移交有关部门处理第五章附则
5.1本规定由医院财务部门负责解释和修订
5.1本规定自发布之日起执行,原有关现金支出管理规定与本规定不符的以本规定为准
5.2对本规定的执行情况有任何疑问或建议,请随时向财务部门反映。