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文本内容:
内审财务岗位职责内审财务岗位职责
1、组织制定财务方面的管理制度及有关规定,并监督执行;
1、负责编制及组织实施财务预算报告,月、季、年度财务报告;
2、负责公司全面的资金调配和税收的筹划;
3、组织领导编制公司财务计划、检查财务计划;
4、组织考核、分析公司经营成果并定期或不定期向公司领导汇报并提出5可行的建议和措施;、负责公司及下属各分、子公司的财务管控6内审财务岗位职责
2、依据集团总部的统一布置,按时高效地完成年度预算;
1、负责制定全面的预算管理制度和预算管理体系;
2、负责集团预算执行情况的跟踪分析,准备预算分析会议的相关资料,3推动各业务部门预算运用和管理标准;、负责月度/季度/年度预算执行和总结报告;
4、依据管理层需求,提供各种财务分析报表以供决策;
5、研发费用加计扣除及规划;
6、按时精确完成月度税务申报工作及年度所得税汇缴;
7、与税务局保持紧密高效联系,协作税务局完成各类稽查工作,确保无8外部税务风险;、上级交代的其他工作9内审财务岗位职责3据国家、集团及公司的有关规章制度,负责公司财务核算和预算掌1握工作;负责公司费用审核和掌握,各类费用和支出单据复核;2负责编制公司财务报表及相关报表,并确保其按时性和精确性;3负责会计凭证、会计账簿的装订及归档;4帮助处理公司及所属工程公司年度审计、工商年检等工作5内审财务岗位职责
4、负责编制集团财务分析报告,真实精确反映各业务板块经营状况、现1金流情况并结合预算目标、行业动态、业务信息进行综合分析,提出专业分析建议,支撑业务决策;、负责对经营数据的质量管理,完善核对及勾稽规律,洞察各类数据偏2差原因,主动与业务部门沟通,提出优化建议并持续跟进改进状况,促进信息质量持续提升;、结合分析结果重点向管理层及业务部门揭示潜在经营风险,针对异动3指标,结合业务需求开展专题研讨并出具专项报告;、优化和完善财务分析体系,优化数据分析报表,帮助搜集、修订和制4定公司内部相关财务管理制度并监督执行内审财务岗位职责
5、负责编制集团财务分析,真实精确反映各业务板块经营状况、现金流1情况并结合预算目标、行业动态、业务信息进行综合分析,提出专业分析建议,支撑业务决策;、负责对经营数据的质量管理,完善核对及勾稽规律,洞察各类数据偏2差原因,主动与业务部门沟通,提出优化建议并持续跟进改进状况,促进信息质量持续提升;、结合分析结果重点向管理层及业务部门揭示潜在经营风险,针对异动3指标,结合业务需求开展专题研讨并出具专项报告;、优化和完善财务分析体系,优化数据分析报表,帮助搜集、修订和制4定公司内部相关制度并监督执行内审财务岗位职责
6、负责财务报销系统设计、优化工作;
1、围绕财务询问、财务报销制度宣贯、财务流程等行财务报销的运营,22时间能够洞察员工的诉求和痛点,不断通过运营提升报销的满意度;、定期进行报销数据的分析,辨认本钱变动的.原因和合理性,针对不提3倡的支出行为,能够联动公司的业务和财务其他部门,一起推动解决,以此降低公司不必要的费用支出内审财务岗位职责
7、负责公司内控审计管理工作,梳理公司内控流程,整合管理制度,搭1建管理系统,指导公司及其孙、子公司内控内审工作;、负责拟定并完善公司内部审计工作,进行风险评估和跟踪,设计风险2管理组织体系,对重要风险设计风险应对方案;、执行公司内部各项专项、定向审计工作,包括但不限于内部经济责3任审计、离任审计、工程审计等内审财务岗位职责8质量管理体系内审员岗位职责.负责制定质量管理工作计划和总结,帮助公司开展内审工作
1.负责帮助公司对工厂进行审核
2.负责帮助公司对质量管理体系文件进行修订
3.负责对工厂体系运行的有效性实时进行监控
4.负责对工厂质量管理体系运行有关数据的、统计、分析与反应
5.负责对不合格项的跟踪验证工作
6.会英文优先7内审财务岗位职责
9、区域个人报销单据审核,入账
1、区域个人报销工程和申请人沟通,强化报销单据合规性
2、个人报销工程进项发票账务处理
3、帮助管理个人报销团队,包括审核团队成员单据,确认入账,培训
4、个人报销工程科目清理,重点工程追踪5BS、维护个人报销员工根本信息
6、帮助更新报销政策,
7、帮助区域新员工报销培训
8、纸质凭证整理装订
9、其他财务部相关工作,或部门主管指定工作10内审财务岗位职责
10、建立健全内审规章制度、内审流程及工作方案;
1、对本单位财务收支和选购等经济活动实施的独立检查和评价,保证财2务报告真实牢靠,审计结果向报告ceo、通过审计评价和改善风险管理、掌握和公司治理流程的、有效性,帮3忙企业完成经营目标、通过系统、标准的手段来评估风险健全内部掌握,改善经营管理,提4高经济效益。